×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Белорусочка Белорусочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.08.2005
    Сообщений
    7

    НДС у экспортера

    Интересно, а может ли экспортер не претендовать на вычет входящего НДС при реализации товара на экспорт по нулевой ставке? Каким образом тогда можно учитывать входящий НДС?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Klyaksa05 Klyaksa05 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.01.2006
    Сообщений
    26
    Это не право, а обязанность налогоплательщика.
    По истичении 180 (90-Беларусь) календарных дней Вам придется сдать уточненную декларацию по ставке 0% - раздел неподтвержденный экспорт. Начислить НДС к уплате. Вам придется заплатить сам налог плюс пени, а входящий НДС можно принять к вычету. Разницу можно списать на счет 91.2 не принимаемые расходы для целей налогообложения прибыли. Появятся постоянные налоговые обязательства.

  3. #3
    Белорусочка Белорусочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.08.2005
    Сообщений
    7
    Спасибо, но вы не совсем правильно поняли мой вопрос. Меня интересует ситуация, когда имеет место реализация на экспорт по нулевой ставке либо без НДС, как можно не начислять налог к возмещению (избежать его отражения в учете), т.е. уплаченный на территории РФ при приобретении товаров, подлежащих реализации на экспорт.
    Насколько я понимаю Вашу позицию, то, если я не подтверждаю экспорт по нулевой ставке, то надо по истечении 90 дней начислить налог по ставке 18%, и разницу между начисленным НДС и налогом, уплаченным поставщикам, доплатить в бюджет. Но данный метод в моей ситуации не очень подходит.

  4. #4
    Klyaksa05 Klyaksa05 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.01.2006
    Сообщений
    26
    На мой взглад у Вас нет другого выхода

  5. #5
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    т.е. вы хотите подать 0% декларацию с пакетом подтверждающих документов, заявив в ней (в 1 разделе) только выручку, а вычеты не показывать? Тогда ИМХО 19 счет
    списать на счет 91.2 не принимаемые расходы для целей налогообложения прибыли. Появятся постоянные налоговые обязательства.
    но зачем?

  6. #6
    Klyaksa05 Klyaksa05 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.01.2006
    Сообщений
    26
    входящий НДС можно принять к вычету


    соответственно с отражением в декларации

  7. #7
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    входящий НДС можно принять к вычету
    можно, при условии начисления НДС. А я поняла, что Белорусочка начислять как раз не хочет, т.е. хочет заявить 0% ставку, но при этом не возмещать входной налог из бюджета. Может быть неправильно поняла вопрос...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)