Что-то не могу сообразить.
Был перечислен ЕСН в ФСС, но при перечислении неправильно указан КБК.
Впоследствии всё было исправлено и перечислено по верному КБК.
Сумма налога такова что связываться с зачетом или возвратом ни мне ни налоговой не хочется.
А вот какие мне нужно сделать проводки, чтобы у меня не висела дебиторская задолженность бюджета по этому налогу, который я получается дважды перечислила????
Полная прострация, весна-с![]()

Ответить с цитированием