×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Ири Ири вне форума
    клерочка
    Регистрация
    14.03.2002
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    171

    Лист12 декларации по прибыли

    Подскажите, как правильно. В декларации по прибыли за 9 мес 2002 лист 12 неверно заполнен, завышена прибыль. Мне сдать уточненный или заполнить лист 12 так как нужно в годовой декларации?????
    И если например, я сдам уточненный, то лист 12 - запонять вообще?????
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Irina_A Irina_A вне форума
    Клерк Аватар для Irina_A
    Регистрация
    04.10.2002
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    598
    Листы 12 и 13 (кому что нужно) сдаются только! один раз - за полугодие 2002. Больше эти листы мы не сдаем никогда...
    Желаю всем удачи!

  3. #3
    Ири Ири вне форума
    клерочка
    Регистрация
    14.03.2002
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    171
    Не согласна с вами. В годовом отчете декларация по прибыли сдается со всеми 33 листами. Я в 12 листе сделала новый расчет.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    А вот тут Вы не правы. Те листы, в которых Вам нечего писать, сдавать не нужно. Это в Инструкции написано черным по белому.
    А какой Вы новый расчет сделали на 12 листе? Насколько я помню, лист 12 - это рачет прибыли по БПП. Эту базу мы расчитали один раз и забыли о ней навсегда. Какие расчеты Вы производите каждые 3 месяца?

  5. #5
    Ири Ири вне форума
    клерочка
    Регистрация
    14.03.2002
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    171
    Сменился гл. бухгалтер. 4квартал вела уже я. Заполняя годовую декларацию по прибыли не нашла подтвердающих документов по листу 12 декларации по прибыли за 9 месяцев. Исходя из тех данных, что у меня были - мое решение было - это пересчитать 12 лист так, чтобы потом можно было доказать откуда что взялось.

  6. #6
    Мария Мария вне форума
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Ири вы узнайте у камеральщиков, сдать вам уточненный или заполнить по-новой.
    Я тоже поторопилась и сдала еще за первый квартал декларацию с расчетом по БПП, общиблась там малось.Спросила у инспектора, а она даже не забивала эти цифры, посему посоветовала просто переписать расчет и все.

  7. #7
    Irina_A Irina_A вне форума
    Клерк Аватар для Irina_A
    Регистрация
    04.10.2002
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    598
    Вообще, лист 12 заполняется только один раз. Если у Вас что-то было расчитано не правильно, нужно сделать уточненную декларацию за полугодие. Вы сделайте сверку по налогам, может быть они Вам и не внесят исправления по этому листу, так как он не нужен. Все может быть. Так что лучше узнать в налоговой.
    Желаю всем удачи!

  8. #8
    Ири Ири вне форума
    клерочка
    Регистрация
    14.03.2002
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    171
    Подскажите пожалуйста, если в листе 12 - прибыль переходного периода, в учете я эту прибыль проводками не показываю, то есть не начисляю.
    А просто с расчтного счета плачу на счет ?.
    Какие в этом случае должны быть быть проводки?

  9. #9
    Мария Мария вне форума
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Прибыль естественно не начисляете :-)))
    а налог то начисляете

    Проводки:

    99-68
    68-51

  10. #10
    Ири Ири вне форума
    клерочка
    Регистрация
    14.03.2002
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    171
    Да, конечно, налог, я оговорилась.
    Только, вот, посовещавшись со своими коллегами, мнения разошлись - одни говорят, что надо начиcлять, другие - что нужно делать проводки д99 к51 или д84 к 51???????

  11. #11
    Мария Мария вне форума
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Почему его не надо начислять, чем они это объясняют?
    Вообще по большому счету это ни чего не меняет, но я б начислила, так красивше.....:-)))

  12. #12
    Irina_A Irina_A вне форума
    Клерк Аватар для Irina_A
    Регистрация
    04.10.2002
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    598
    Желательно начислять Ди 99 Кт 68, иначе вся картина становится не красивой )) Вы же другие налоги начисляете. И потом, например, Вы должны заплатить налог на прибыль по БПП в части уплаты за 3 квартал, а срок платежа до 28.10. Как же Вы эту сумму в отчетности покажете? Получается искажение отчетности. И потом, Вы же не будете держать все этот налог в голове, правильно? А вдруг забудете? ))
    Желаю всем удачи!

  13. #13
    Ири Ири вне форума
    клерочка
    Регистрация
    14.03.2002
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    171
    Предыдущий бухгалтер не начислила налог на прибыль по БПП за 9 мес., и соответственно не перечислялось в бюджет.
    Что ж мне сделать - проводки в 4 квартале?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)