фирма импортировала товар. На таможне уплатили НДС все как полагается. А как НАЧИСЛЕНИЕ этого НДС отразить в декларации теперь (в той, которая за 2005 год, т.е. старая форма, не 2006 года)? В разделе вычетов есть строка, куда вписать вычет, а как насчет начисления?? Или НДС таможне отражается не Д 76 К 68.2??

Ответить с цитированием
