Подскажите плиз,
фирма работает по оплате (2005 год)
1. 01.01 получила аванс 51-62,2 = 1100 рублей
2. 05.02 отгрузила на сумму 1100 руб товар (с НДС 10% и без НДС)
товар без НДС на сумму 550 в т.ч. НДС% =0 руб
товар НДС 10% на сумму 500, в т.ч. НДС10% = 50 руб
проводки:
таким образом закрылся
62,2-62,1 = 1100
начислился НДС с реализации 90,3-76,Н.1 = 50 рублей
При получении ававнса, необходимо сделать с-ф на аванс, непонятно какую сумму НДС поставить к уплате в этом случае, так как мы еще не знаем какой товар и с каким НДС будем отпускать.
Если сделать по умолчанию 18/118, то при формировании книги покупок/продаж программно останется остаток на 76.Н.1.
Что-то я совсем запуталась, может кто знает как поступать в таких случаях.

(