×
Показано с 1 по 26 из 26
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.06.2005
    Адрес
    Петербург
    Сообщений
    39

    Вопрос Оплата по договору прошла а налоги неуплачены

    Как быть если в прошлом году мы оплатили за услуги физлица по договору.А налоги незаплатили.Что с этим можно поделать и что будет угрожать в этом случае.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Будохлоп Аватар для Cobra777
    Регистрация
    22.11.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,694
    Пени за каждый день просрочки, штрафы - если не заплатите налоги. Лучше заплатите, чем быстрее, тем лучше.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    21.06.2005
    Адрес
    Петербург
    Сообщений
    39
    А пеня в размере 1/13 от ставки УЧ.СТ.ЦБ в день?

  4. #4
    Будохлоп Аватар для Cobra777
    Регистрация
    22.11.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,694
    turbion_kz, про пени не помню.

  5. #5
    -андрей-
    Гость
    turbion_kz, пени по моему 1/300 от ставки рефинансирования

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    21.06.2005
    Адрес
    Петербург
    Сообщений
    39
    Может вопрос глупый и не по теме но всё же: Если мы уплатили человеку деньги то мы должны удержать НДФЛ и ПФР или он сам должен уплатить НДФЛ?

  7. #7
    Будохлоп Аватар для Cobra777
    Регистрация
    22.11.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,694
    turbion_kz, Уплатили как? Если официально по договору ГПХ с физическим лицом, то все налоги платит предприятие, т.к. в этом случае оно является налоговым агентом. Если договор с ИП, то налоги кажется платит он сам, но для этого нужны лицензия и пр. док-ты, подтверждающие его деятельность.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2006
    Сообщений
    3
    Добрый день!!!
    Предприятие зарегестр.- январь 2006 г. (ООО)- система ОСНО. Деятельности нет. Уставной капитал состоит из ОС на сумму 15000 руб (компьютер - 1 шт).
    1)Подскажите, можно ли списать сразу ОС, являющиеся взносом в Уствный капитал?
    2)И... если можно, то ..отражается ли получившийся убыток на 99 счете во 2-й форме и в декларации налога на прибыль?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    21.06.2005
    Адрес
    Петербург
    Сообщений
    39

    Вопрос

    Цитата Сообщение от -андрей-
    turbion_kz, пени по моему 1/300 от ставки рефинансирования
    в день?

  10. #10
    Будохлоп Аватар для Cobra777
    Регистрация
    22.11.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,694
    natashabuh, не в ту тему написали, и тем более не в ту ветку

  11. #11
    Клерк Аватар для Larky
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    5,422
    Цитата Сообщение от turbion_kz
    в день?
    Да, в день...

  12. #12
    Клерк Аватар для Larky
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    5,422
    Цитата Сообщение от Cobra777
    Если договор с ИП, то налоги кажется платит он сам, но для этого нужны лицензия и пр. док-ты, подтверждающие его деятельность.
    Не кажется, а платит сам... А из документов должны быть те же что и от юрлица - договор, счет, счет-фактура, акт выполненных работ или накладная на товар...

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    21.06.2005
    Адрес
    Петербург
    Сообщений
    39
    Цитата Сообщение от Cobra777
    turbion_kz, Уплатили как? Если официально по договору ГПХ с физическим лицом, то все налоги платит предприятие, т.к. в этом случае оно является налоговым агентом. Если договор с ИП, то налоги кажется платит он сам, но для этого нужны лицензия и пр. док-ты, подтверждающие его деятельность.
    Уплатили безналом.
    Что такое ГПХ? Первичку надо оформить ещё.Я думаю просто как договор подряда.

  14. #14
    Будохлоп Аватар для Cobra777
    Регистрация
    22.11.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,694
    turbion_kz, ГПХ - договор гражданско правового характера. Договор подряда тоже относится к ГПХ. За физ. лицо платите все налоги НДФЛ и ЕСН (кромеФСС). В договоре д.б. указана сумма начисления,т.е еще без вычета НДФЛ. Если Вы уже проплатили, то проплаченная сумма = начисленная - НДФЛ.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    21.06.2005
    Адрес
    Петербург
    Сообщений
    39
    Цитата Сообщение от Cobra777
    turbion_kz, ГПХ - договор гражданско правового характера. Договор подряда тоже относится к ГПХ. За физ. лицо платите все налоги НДФЛ и ЕСН (кромеФСС). В договоре д.б. указана сумма начисления,т.е еще без вычета НДФЛ. Если Вы уже проплатили, то проплаченная сумма = начисленная - НДФЛ.
    Так у нас УСН тогда в ЕСН только ПФР?

  16. #16
    -андрей-
    Гость
    turbion_kz, угу

  17. #17
    бяка
    Регистрация
    27.07.2005
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    11,218
    turbion_kz, а у Вас переплат по налогам нет случаем?

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    21.06.2005
    Адрес
    Петербург
    Сообщений
    39
    Ученица 777 не понял вопрос?

  19. #19
    бяка
    Регистрация
    27.07.2005
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    11,218
    turbion_kz, может я зря вмешиваюсь...Вы разобрались в заданном Вами в ветке вопросе или какие-то сомнения остались?

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    21.06.2005
    Адрес
    Петербург
    Сообщений
    39
    вроде пока вопросов нет,спасибо всем. Но это только ПОКА

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2006
    Сообщений
    36
    Цитата Сообщение от turbion_kz
    Если мы уплатили человеку деньги то мы должны удержать НДФЛ и ПФР
    НДФЛ - да, а вот ПФР - нет и вот почему:

    ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
    ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ
    В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Глава II. УЧАСТНИКИ ПРАВООТНОШЕНИЙ
    ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ
    Статья 10. Страховые взносы в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации
    2. Объектом обложения страховыми взносами и базой для начисления страховых взносов являются объект налогообложения и налоговая база по единому социальному налогу, установленные главой 24 "Единый социальный налог" Налогового кодекса Российской Федерации.
    НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ЧАСТЬ ВТОРАЯ
    Глава 24. ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ
    Статья 238. Суммы, не подлежащие налогообложению
    3. В налоговую базу (в части суммы налога, подлежащей уплате в Фонд социального страхования Российской Федерации), помимо выплат, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, не включаются также любые вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по договорам гражданско-правового характера

  22. #22
    Будохлоп Аватар для Cobra777
    Регистрация
    22.11.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,694
    Молодая "зелёная", а какая разница? В ПФР или в Федеральный бюджет. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется.... Не заплатили в Пенсионный, значит эта сумма д.б. перечислена в Федеральный б-т.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2006
    Сообщений
    36
    Может я конечно что-то не правильно поняла (в НПА которые ранее представила), но по моему с суммы договора мы должны удержать и уплатить только НДФЛ и всё, т.е. 13% от суммы договора в бюджет(ту же сумму не доплачиваем физическому лицу по договору).
    Например сумма (цена) договора 5000. На руки физ.лицу выплачиваем 4350, а 650 рублей уплачиваем НДФЛ. Затраты предприятия по этому договору 650+4350=5000, больше никаких налоговых платежей не осуществляем.
    Если я не права, то поправьте меня, желательно с ссылками на НПА.

  24. #24
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Молодая "зелёная", так Вы же сами цитировали ст.238 НК Вы сами то прочитали?
    3. В налоговую базу (в части суммы налога, подлежащей уплате в Фонд социального страхования Российской Федерации), помимо выплат, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, не включаются также любые вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по договорам гражданско-правового характера
    Кроме того еще и ст.236 есть "1. Объектом налогообложения для налогоплательщиков, указанных в абзацах втором и третьем подпункта 1 пункта 1 статьи 235 настоящего Кодекса, признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые налогоплательщиками в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг (за исключением вознаграждений, выплачиваемых индивидуальным предпринимателям), а также по авторским договорам"
    Последний раз редактировалось Над.К; 11.05.2006 в 14:38.

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2006
    Сообщений
    36
    Это как в той присказе "смотришь в книгу а видишь "
    Спасибо "Над.К".
    Давайте ещё раз посчитаем:
    5000(4350+650(НДФЛ))+1155(ЕСН=20%(ФБ)+1,1%(ФФОМС)+2%(ТФОМС))=6155 - затраты предприятия

  26. #26
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Угу.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)