×
Показано с 1 по 26 из 26
  1. #1
    turbion_kz turbion_kz вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.06.2005
    Адрес
    Петербург
    Сообщений
    39

    Вопрос Оплата по договору прошла а налоги неуплачены

    Как быть если в прошлом году мы оплатили за услуги физлица по договору.А налоги незаплатили.Что с этим можно поделать и что будет угрожать в этом случае.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Cobra777 Cobra777 вне форума
    Будохлоп Аватар для Cobra777
    Регистрация
    22.11.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,694
    Пени за каждый день просрочки, штрафы - если не заплатите налоги. Лучше заплатите, чем быстрее, тем лучше.

  3. #3
    turbion_kz turbion_kz вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.06.2005
    Адрес
    Петербург
    Сообщений
    39
    А пеня в размере 1/13 от ставки УЧ.СТ.ЦБ в день?

  4. #4
    Cobra777 Cobra777 вне форума
    Будохлоп Аватар для Cobra777
    Регистрация
    22.11.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,694
    turbion_kz, про пени не помню.

  5. #5
    -андрей-
    Гость
    turbion_kz, пени по моему 1/300 от ставки рефинансирования

  6. #6
    turbion_kz turbion_kz вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.06.2005
    Адрес
    Петербург
    Сообщений
    39
    Может вопрос глупый и не по теме но всё же: Если мы уплатили человеку деньги то мы должны удержать НДФЛ и ПФР или он сам должен уплатить НДФЛ?

  7. #7
    Cobra777 Cobra777 вне форума
    Будохлоп Аватар для Cobra777
    Регистрация
    22.11.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,694
    turbion_kz, Уплатили как? Если официально по договору ГПХ с физическим лицом, то все налоги платит предприятие, т.к. в этом случае оно является налоговым агентом. Если договор с ИП, то налоги кажется платит он сам, но для этого нужны лицензия и пр. док-ты, подтверждающие его деятельность.

  8. #8
    natashabuh natashabuh вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2006
    Сообщений
    3
    Добрый день!!!
    Предприятие зарегестр.- январь 2006 г. (ООО)- система ОСНО. Деятельности нет. Уставной капитал состоит из ОС на сумму 15000 руб (компьютер - 1 шт).
    1)Подскажите, можно ли списать сразу ОС, являющиеся взносом в Уствный капитал?
    2)И... если можно, то ..отражается ли получившийся убыток на 99 счете во 2-й форме и в декларации налога на прибыль?

  9. #9
    turbion_kz turbion_kz вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.06.2005
    Адрес
    Петербург
    Сообщений
    39

    Вопрос

    Цитата Сообщение от -андрей-
    turbion_kz, пени по моему 1/300 от ставки рефинансирования
    в день?

  10. #10
    Cobra777 Cobra777 вне форума
    Будохлоп Аватар для Cobra777
    Регистрация
    22.11.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,694
    natashabuh, не в ту тему написали, и тем более не в ту ветку

  11. #11
    Larky Larky вне форума
    Клерк Аватар для Larky
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    5,422
    Цитата Сообщение от turbion_kz
    в день?
    Да, в день...

  12. #12
    Larky Larky вне форума
    Клерк Аватар для Larky
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    5,422
    Цитата Сообщение от Cobra777
    Если договор с ИП, то налоги кажется платит он сам, но для этого нужны лицензия и пр. док-ты, подтверждающие его деятельность.
    Не кажется, а платит сам... А из документов должны быть те же что и от юрлица - договор, счет, счет-фактура, акт выполненных работ или накладная на товар...

  13. #13
    turbion_kz turbion_kz вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.06.2005
    Адрес
    Петербург
    Сообщений
    39
    Цитата Сообщение от Cobra777
    turbion_kz, Уплатили как? Если официально по договору ГПХ с физическим лицом, то все налоги платит предприятие, т.к. в этом случае оно является налоговым агентом. Если договор с ИП, то налоги кажется платит он сам, но для этого нужны лицензия и пр. док-ты, подтверждающие его деятельность.
    Уплатили безналом.
    Что такое ГПХ? Первичку надо оформить ещё.Я думаю просто как договор подряда.

  14. #14
    Cobra777 Cobra777 вне форума
    Будохлоп Аватар для Cobra777
    Регистрация
    22.11.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,694
    turbion_kz, ГПХ - договор гражданско правового характера. Договор подряда тоже относится к ГПХ. За физ. лицо платите все налоги НДФЛ и ЕСН (кромеФСС). В договоре д.б. указана сумма начисления,т.е еще без вычета НДФЛ. Если Вы уже проплатили, то проплаченная сумма = начисленная - НДФЛ.

  15. #15
    turbion_kz turbion_kz вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.06.2005
    Адрес
    Петербург
    Сообщений
    39
    Цитата Сообщение от Cobra777
    turbion_kz, ГПХ - договор гражданско правового характера. Договор подряда тоже относится к ГПХ. За физ. лицо платите все налоги НДФЛ и ЕСН (кромеФСС). В договоре д.б. указана сумма начисления,т.е еще без вычета НДФЛ. Если Вы уже проплатили, то проплаченная сумма = начисленная - НДФЛ.
    Так у нас УСН тогда в ЕСН только ПФР?

  16. #16
    -андрей-
    Гость
    turbion_kz, угу

  17. #17
    Ученица 777 Ученица 777 вне форума
    бяка
    Регистрация
    27.07.2005
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    11,218
    turbion_kz, а у Вас переплат по налогам нет случаем?

  18. #18
    turbion_kz turbion_kz вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.06.2005
    Адрес
    Петербург
    Сообщений
    39
    Ученица 777 не понял вопрос?

  19. #19
    Ученица 777 Ученица 777 вне форума
    бяка
    Регистрация
    27.07.2005
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    11,218
    turbion_kz, может я зря вмешиваюсь...Вы разобрались в заданном Вами в ветке вопросе или какие-то сомнения остались?

  20. #20
    turbion_kz turbion_kz вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.06.2005
    Адрес
    Петербург
    Сообщений
    39
    вроде пока вопросов нет,спасибо всем. Но это только ПОКА

  21. #21
    Молодая "зелёная" Молодая "зелёная" вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2006
    Сообщений
    36
    Цитата Сообщение от turbion_kz
    Если мы уплатили человеку деньги то мы должны удержать НДФЛ и ПФР
    НДФЛ - да, а вот ПФР - нет и вот почему:

    ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
    ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ
    В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Глава II. УЧАСТНИКИ ПРАВООТНОШЕНИЙ
    ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ
    Статья 10. Страховые взносы в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации
    2. Объектом обложения страховыми взносами и базой для начисления страховых взносов являются объект налогообложения и налоговая база по единому социальному налогу, установленные главой 24 "Единый социальный налог" Налогового кодекса Российской Федерации.
    НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ЧАСТЬ ВТОРАЯ
    Глава 24. ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ
    Статья 238. Суммы, не подлежащие налогообложению
    3. В налоговую базу (в части суммы налога, подлежащей уплате в Фонд социального страхования Российской Федерации), помимо выплат, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, не включаются также любые вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по договорам гражданско-правового характера

  22. #22
    Cobra777 Cobra777 вне форума
    Будохлоп Аватар для Cobra777
    Регистрация
    22.11.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,694
    Молодая "зелёная", а какая разница? В ПФР или в Федеральный бюджет. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется.... Не заплатили в Пенсионный, значит эта сумма д.б. перечислена в Федеральный б-т.

  23. #23
    Молодая "зелёная" Молодая "зелёная" вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2006
    Сообщений
    36
    Может я конечно что-то не правильно поняла (в НПА которые ранее представила), но по моему с суммы договора мы должны удержать и уплатить только НДФЛ и всё, т.е. 13% от суммы договора в бюджет(ту же сумму не доплачиваем физическому лицу по договору).
    Например сумма (цена) договора 5000. На руки физ.лицу выплачиваем 4350, а 650 рублей уплачиваем НДФЛ. Затраты предприятия по этому договору 650+4350=5000, больше никаких налоговых платежей не осуществляем.
    Если я не права, то поправьте меня, желательно с ссылками на НПА.

  24. #24
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Молодая "зелёная", так Вы же сами цитировали ст.238 НК Вы сами то прочитали?
    3. В налоговую базу (в части суммы налога, подлежащей уплате в Фонд социального страхования Российской Федерации), помимо выплат, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, не включаются также любые вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по договорам гражданско-правового характера
    Кроме того еще и ст.236 есть "1. Объектом налогообложения для налогоплательщиков, указанных в абзацах втором и третьем подпункта 1 пункта 1 статьи 235 настоящего Кодекса, признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые налогоплательщиками в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг (за исключением вознаграждений, выплачиваемых индивидуальным предпринимателям), а также по авторским договорам"
    Последний раз редактировалось Над.К; 11.05.2006 в 14:38.

  25. #25
    Молодая "зелёная" Молодая "зелёная" вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2006
    Сообщений
    36
    Это как в той присказе "смотришь в книгу а видишь "
    Спасибо "Над.К".
    Давайте ещё раз посчитаем:
    5000(4350+650(НДФЛ))+1155(ЕСН=20%(ФБ)+1,1%(ФФОМС)+2%(ТФОМС))=6155 - затраты предприятия

  26. #26
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Угу.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)