Помогите, пожалуйста, кто знает. У нас зарегистрировано постоянное представительство в Беларуси. Мы его до сих пор содержали и они ничего на территории Беларуси не продавали. А теперь продали основное средство (компьютер) и заплатили НДС (Белорусский). Как нам отразить эту продажу в налоговом учете? Как рассчитывать прибыль с учетом или без учета этого НДС? Обязательно ли сдавать декларацию о возврате уплаченного за пределами РФ налога на доходы, если мы в РБ ничего не платили? И как это влияет на российский НДС? Спасибо.
