×
Показано с 1 по 24 из 24
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Как быть с НДС

    Помогите. Как быть с НДС, если моя деятельность не облагается налогом, а сч/ф приходять с НДС. КАк мне сдавать декларацию по НДС,и отражать в балансе эти суммы.
    Заранее спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    В общем порядке - к вычету

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним
    В общем порядке - к вычету
    а как его списывать

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Его надо возмещать из бюджета

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    г Ковров
    Сообщений
    1,506
    Вы тут навычитаете В расходы /ст.170 п 2 НК/.
    Владимир

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2006
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    101
    Цитата Сообщение от Аноним
    Помогите. Как быть с НДС, если моя деятельность не облагается налогом, а сч/ф приходять с НДС. КАк мне сдавать декларацию по НДС,и отражать в балансе эти суммы.
    Заранее спасибо.
    А почему ваша деятельность не облагается НДС? Вы на УСН?

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Нет. Моя деятельность ЕНВД

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2006
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    101
    Цитата Сообщение от Аноним
    Нет. Моя деятельность ЕНВД
    Декларацию по НДС сдавать не нужно. У вас же вмененка, нет начисления НДС нет и возмещения из бюджета. Возможно поставщик является плательщиком НДС, поэтому и выписывает счета-фактуры с учетом налога. И все суммы в расход.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Быкова
    А почему ваша деятельность не облагается НДС? Вы на УСН?
    У меня ОСН, а налоговики не придеруться к тому, что я буду постонно эти суммы возмещать

  10. #10
    БУХ_алтер
    Гость
    Какой у вас вид деятельности? Почему не облагается ндс?

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от БУХ_алтер
    Какой у вас вид деятельности? Почему не облагается ндс?
    ритуальные услуги

  12. #12
    атипичный бух Аватар для Мозговая прореха
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    офис
    Сообщений
    1,433
    Нет. Моя деятельность ЕНВД
    У меня ОСН,
    ритуальные услуги
    Интересно, если ритуальные услуги переведут на ЕНВД, что будет являться объектом обложения?

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Мозговая прореха
    Интересно, если ритуальные услуги переведут на ЕНВД, что будет являться объектом обложения?
    ихначально писала я , а это другой аноним втиснулся в разговор

  14. #14
    БУХ_алтер
    Гость
    а расходы, на которые Вам выставляют счета с НДС, "используются" тоже в ритуалке?

  15. #15
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Н-да.... два анонима запутали всех... Аноним, задавший вопрос, какие посты ваши?
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от БУХ_алтер
    а расходы, на которые Вам выставляют счета с НДС, "используются" тоже в ритуалке?
    да , это к примеру за воду, электроэнергию, и т.п., подскажите как быть

  17. #17
    БУХ_алтер
    Гость
    при распределении НДС Вы должны "работать" не с общей суммой НДС по общехозяйственным расходам, а с отдельными суммами НДС по каждому виду расходов. Другими словами, Вы должны определить соотношение облагаемых и необлагаемых отгрузок за месяц, а затем, пользуясь полученным коэффициентом, распределять сумму НДС отдельно по каждому виду общехозяйственных расходов (по аренде здания, по коммунальным услугам и т.д.). А после распределения одну часть "входного" НДС надо принять к вычету, а другую включить в стоимость именно той услуги (работы), к которой она относится.

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от БУХ_алтер
    при распределении НДС Вы должны "работать" не с общей суммой НДС по общехозяйственным расходам, а с отдельными суммами НДС по каждому виду расходов. Другими словами, Вы должны определить соотношение облагаемых и необлагаемых отгрузок за месяц, а затем, пользуясь полученным коэффициентом, распределять сумму НДС отдельно по каждому виду общехозяйственных расходов (по аренде здания, по коммунальным услугам и т.д.). А после распределения одну часть "входного" НДС надо принять к вычету, а другую включить в стоимость именно той услуги (работы), к которой она относится.
    приведите короткий пример, если не трудно.

  19. #19
    БУХ_алтер
    Гость
    Если у Вас нет других видов деятельности, облагаемых НДС, то входной НДС по общехозяйственным расходам, например, включаете в себестоимость

  20. #20
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от БУХ_алтер
    Если у Вас нет других видов деятельности, облагаемых НДС, то входной НДС по общехозяйственным расходам, например, включаете в себестоимость
    т.е. сумма собранная по дт 19 можно списать на сч.26?. А в декларации по НДС, я сумму не указываю к возмещению?

  21. #21
    БУХ_алтер
    Гость
    в Вашем случае вычета не будет

  22. #22
    Аноним
    Гость
    [QUOTE=БУХ_алтер]в Вашем случае вычета не будет [/QUOT
    Еще раз повторюсь, те.е сумму на 19 могу смело списывать на 26.? и каким документом можно подстраховаться, т.е. где можно это прочитать.

  23. #23
    БУХ_алтер
    Гость
    НК читайте. Глава 21

  24. #24
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от БУХ_алтер
    НК читайте. Глава 21
    спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)