Уважаемые клерки! ПРощу прощения за вопрос, но ответа поиском пока не нашла
У меня УСН, муниципальная аренда. СФ выставляют только на сумму без НДС. Я должна себе выписать сф на общую сумму с НДС, занести в книгу покупок, так?
А потом как накопившийся НДС переводить? Что писать в платежке? Его на те же реквизиты, что и обычный НДС?
И второй момент такая же сф выставляется ИП на общем режиме. Сумму агентского НДС надо переводить на счет бюджета или достаточно его просто в агентском НДС указать в декларации?


Ответить с цитированием
