Здравстуйте! У меня такой вопрос: при формировании КДиР автоматически сразу принимается к расходам НДС, предъявленный поставщиком независимо от того, продан товар или нет. Правильно ли это? Или может быть в документе "Поступление МПЗ" указывать без НДС? Как правильно будет? У нас ООО на УСНО 15% (торговля в Москве).Спасибо за помощь.

