Форумчане, всех с праздником!!!
Мучает вопрос -как быть с НДС по ТМЦ :списать сразу при оплате или по мере реализации или отпуска в пр-во?
Прочитав новую главу об УСН у меня СОВЕРШЕННО не было сомнения, что НДС списывается по факту оплаты, но по тем ТМЦ, котрые в дальнейшем будут списаны в расходы по правилам гл.25 НК. Теперь ...ни хрена не понимаю.Мнения на сайтах, в комментариях к НК фифти-фифти... И НЕ ОДНОГО КОММЕНТАРИЯ МИНФИНА И МНС !!!!! Как быть ?
И еще. Учет в рознице веду по продажным ценам , а НК предлагает товары списывать либо ФИФО, либо ЛИФО, либо по стоимости единицы, либо по средней. А у меня в магазине 4 отдела, 14 тыс. наименований. В бухгалтерии одна, продавцов 2 на весь магазин , они еле успевают отпускать и деньги получать, регистрировать реализованный товар ( иглы, пуговицы и т.д.) категорически не хотят, да мне вести такую развернутую номенклатуру как-то лениво... Вот могут нас наказать за такое самоуправство в учете? СПАСИБО всем , кто выскажется.

