Уважаемые клерки, помогите разобраться!!!
Сегодня ходила в налоговую, сдавала документы на камеральную проверку по НДС по итогам 4 кваратла 2005 года, была в шоке!!!!
Ситуация такаяс 2006 года организация перешла на УСНо)
В 2005 году наша организация приобрела ОС стоимостью 1млн. (НДС 152 543,00), я поставила эту сумму к зачету.(Естественно ОС было оплачено и ведено в эксплуатацию).
Остаточная стоимость ОС на конец 2005 года допустим 800 000,00, соответстенно востановленный НДС состаил 122033,00
На конец 2005 сумма НДС допустим так и осталась на сч.68.2 по дебету (152543,00)
И вот что самое интересное налоговый инспектор сказал что надо заплатить в бюджет сумму 122033,00 полностью ту сумму которую я востаналиваю, без учета суммы НДС к вомещению. Странно, у меня иное мнение, подскажите праа ли я или нет:
Расчет суммы для оплаты в бюджет: сумма по сч.68.2 (152543,00)-сумма востановленного НДС (122033,00) получается я бюджету ничего не должна!? или я не права?


с 2006 года организация перешла на УСНо)

