Уважаемые клерки! Ситуация следующая: есть поставщики услуг , которые работают с нами по предоплате (аренда помещения,проведение рекламной кампании на яндексе и т.п.). Причем, аванс может быть оплачен в одном периоде, а услуга будет оказана в следующем. Предыдущий бухгалтер делал проводки:
1) Дт76.5 Кт51 - аванс поставщику
2) Дт44 Кт76.5 - оказана услуга
3) Дт19.3 Кт76.5- выделен НДС.
Мне всё-таки кажется, что надо бы делать иначе:
1) Дт60.2 Кт51
2) Дт44 Кт60.1
3) Дт19.3 Кт 60.1
4) Дт60.1 Кт 60.2 --зачтен аванс поставщику
И ещё: поставщики услуг учитываются у нас на 76.5 счете. Правильно ли сделать доп. проводку Дт76.5 Кт60.1, ведь это в свою очередь увеличит обороты по 60 счету? Но, с другой стороны, раз они все шли через 76.5 счет, то ....... Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать!!!! Заранее огромное спасибо за ответы!!!!


Ответить с цитированием
БУХ_алтер, а в чем вы видете ошибку? Разъясните, пожалуйста!
