×
Показано с 1 по 29 из 29
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    22.06.2005
    Сообщений
    19

    компенсация оплаты за возврат вагонов

    Вопрос следующий: покупателю привезли товар, а за возврат пустых вагонов собственнику желзная дорого взяла плату которую мы им возмещаем, сижу ломаю голову как отразить это все в учете, если есть мысли поделитесь.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    птычка Аватар для птенец
    Регистрация
    19.04.2005
    Адрес
    Санкт Петербург
    Сообщений
    1,580
    вы кто? поставщик или покупатель? у вас договор с жд?
    "Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно заниматься бесконечно."

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    22.06.2005
    Сообщений
    19
    Цитата Сообщение от птенец
    вы кто? поставщик или покупатель? у вас договор с жд?
    у нас договора с жд нет, мы поставщики.

  4. #4
    БУХ_алтер
    Гость
    на 44

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    22.06.2005
    Сообщений
    19
    нам поставщик тоже возмещает эти расходы как в этом случае.

  6. #6
    БУХ_алтер
    Гость
    76 76 тогда

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    22.06.2005
    Сообщений
    19
    Цитата Сообщение от БУХ_алтер
    76 76 тогда
    т.е не учитывать при налогообложении?

  8. #8
    БУХ_алтер
    Гость
    Леха Белый, Я так думаю

  9. #9
    птычка Аватар для птенец
    Регистрация
    19.04.2005
    Адрес
    Санкт Петербург
    Сообщений
    1,580
    у нас договора с жд нет, мы поставщики.
    нам поставщик тоже возмещает эти расходы как в этом случае
    не поняла... если вы поставщик то кто и что вам возмещает? вагоны чьи? обычно договор с жд у отправителя.он же получает жд квитанцию по которой в дальнейшем получает акты и счета фактуры. Эти расходы учитывает либо на 44 как доставку покупателю, либо на 20 как себестоимость транспортных услуг перепродаваемых покупателю. Реализация транспортных услуг- Д62 К90 и т.д...
    Но здесь что бы ответить нормально нужна более подробная информация о договорных отношениях-кто кому что должен
    "Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно заниматься бесконечно."

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    22.06.2005
    Сообщений
    19
    Цитата Сообщение от птенец
    не поняла... если вы поставщик то кто и что вам возмещает? вагоны чьи? обычно договор с жд у отправителя.он же получает жд квитанцию по которой в дальнейшем получает акты и счета фактуры. Эти расходы учитывает либо на 44 как доставку покупателю, либо на 20 как себестоимость транспортных услуг перепродаваемых покупателю. Реализация транспортных услуг- Д62 К90 и т.д...
    Но здесь что бы ответить нормально нужна более подробная информация о договорных отношениях-кто кому что должен

    вагоны арендованные не МПС, у нас договор с покупателем такой же как и с поставщиком (цена только разная), вагоны отправляются напрямую к конечному потребителю, который и платит за их возврат собственнику, соответственно эти расходы и возмещаются только в обратном порядке МЫ покупателю, а нам наш поставщик так прописано в договоре.

  11. #11
    птычка Аватар для птенец
    Регистрация
    19.04.2005
    Адрес
    Санкт Петербург
    Сообщений
    1,580
    т.е вы поставщик, а грузоотправитель другая организация? Тогда грузоотправитель, он же ваш поставщик выставляет вам по акту тр услуги прикладывает копию жд накладной.Вы отражаете это на 20 как себестоимость услуг.Далее выставляете тр услуги покупателю так же по акту. Во всех документах (счетах, актах и сч фактурах) прописываете номер вагона и номер жд квитанции. Проводки будут Д20,19к60 (усл пр-го характера сторонних орг-й) Д62 К90 реализация,Д90К68 ндс, Д90 К20 себест-ть.
    "Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно заниматься бесконечно."

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от птенец
    т.е вы поставщик, а грузоотправитель другая организация? Тогда грузоотправитель, он же ваш поставщик выставляет вам по акту тр услуги прикладывает копию жд накладной.Вы отражаете это на 20 как себестоимость услуг.Далее выставляете тр услуги покупателю так же по акту. Во всех документах (счетах, актах и сч фактурах) прописываете номер вагона и номер жд квитанции. Проводки будут Д20,19к60 (усл пр-го характера сторонних орг-й) Д62 К90 реализация,Д90К68 ндс, Д90 К20 себест-ть.
    Все правильно,но ситуация немного другая, у нас в стоимость товара включены транспортные расходы, за исключением когда пустые вагоны надо отправить собсвеннику, вот и получается конечный покупатель платит за возврат вагонов МПС, а нам выставляет счет + прикладывает копию бумаги от РЖД где прописана стоимость, а мы в свою очередь выставляем счет нашему поставщику.

  13. #13
    птычка Аватар для птенец
    Регистрация
    19.04.2005
    Адрес
    Санкт Петербург
    Сообщений
    1,580
    Аноним, обратка -те же расходы на доставку. если по договорам это затраты грузоотправителя, аналогично, но цепочка обратная от вашего покупателя до грузополучателя.
    "Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно заниматься бесконечно."

  14. #14
    БУХ_алтер
    Гость
    76 76

  15. #15
    птычка Аватар для птенец
    Регистрация
    19.04.2005
    Адрес
    Санкт Петербург
    Сообщений
    1,580
    БУХ_алтер, а как вы поступите с ндс в вашем варианте?
    "Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно заниматься бесконечно."

  16. #16
    БУХ_алтер
    Гость
    птенец, 76 76 вместе с НДС

  17. #17
    птычка Аватар для птенец
    Регистрация
    19.04.2005
    Адрес
    Санкт Петербург
    Сообщений
    1,580
    а возмещение ндс у кого? только у покупателя ?
    "Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно заниматься бесконечно."

  18. #18
    птычка Аватар для птенец
    Регистрация
    19.04.2005
    Адрес
    Санкт Петербург
    Сообщений
    1,580
    БУХ_алтер, в вашем варианте получается что грузоотправитель заплатит денюжки, а ндс не возместит, т.к сч фактурки у него нет.Устроит ли его такой расклад? А чтобы ему получить сч фактуру должна быть цепочка реализаций
    "Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно заниматься бесконечно."

  19. #19
    БУХ_алтер
    Гость
    птенец, возмещение НДС у того контрагента, кто поставит это в расходы

  20. #20
    БУХ_алтер
    Гость
    в вашем варианте получается что грузоотправитель заплатит денюжки, а ндс не возместит, т.к сч фактурки у него нет.
    Почему не будет? От меня получит. Я ему просто перевыставлю

  21. #21
    птычка Аватар для птенец
    Регистрация
    19.04.2005
    Адрес
    Санкт Петербург
    Сообщений
    1,580
    ? От меня получит. Я ему просто перевыставлю
    к какому документу вы выпишете счет фактуру?
    "Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно заниматься бесконечно."

  22. #22
    БУХ_алтер
    Гость
    Напишу в наименовании услуг(работ) что-то типа возмещения затрат

  23. #23
    птычка Аватар для птенец
    Регистрация
    19.04.2005
    Адрес
    Санкт Петербург
    Сообщений
    1,580
    ничего что в наименовнии услуг в сч фактуре надо написать именно наименование? и акт вы все равно должны оформить , счет фактуру для контрагента не выписывают саму по себе. Чтобы ему возместить ндс -вы должны начислить Д? К68. Если вы его начисляете, значит и возместить захотите.Т.е должны оприходовать на 19. ну и как в это вписывается 76 счет с НДС?
    "Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно заниматься бесконечно."

  24. #24
    БУХ_алтер
    Гость
    птенец, А как же работают по договорам транспортной экспедиции?

  25. #25
    птычка Аватар для птенец
    Регистрация
    19.04.2005
    Адрес
    Санкт Петербург
    Сообщений
    1,580
    БУХ_алтер, а поконкретней вопрос можно задать? по разному работают, какие договоры заключат так и работают. Сколько по жд работали, а работали много и с позиции покупателя и с позиции поставщика. Все стороны работали по той схеме что я описала, никогда и ни у кого она нареканий не вызывала
    "Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно заниматься бесконечно."

  26. #26
    БУХ_алтер
    Гость
    птенец, ну никто не спорит. можете поставить эту беду себе в расходы, потом сделать реализацию на ту же сумму. результат будет тот же

  27. #27
    птычка Аватар для птенец
    Регистрация
    19.04.2005
    Адрес
    Санкт Петербург
    Сообщений
    1,580
    БУХ_алтер, мы ж обсуждаем как это правильно отразить в учете. Мне кажется правильным мой вариант.Это не говорит о том что он единственный и идеальный.А результат по ндс может быть разный-как налоговая посмотрит на экзерсисы глбуха.
    "Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно заниматься бесконечно."

  28. #28
    БУХ_алтер
    Гость
    птенец, вот-вот.
    Я бы просто перевыставил 76 76.
    Вы- через реализацию.
    Истина где-то рядом

  29. #29
    БУХ_алтер
    Гость
    Леха Белый
    соответственно эти расходы и возмещаются
    Я основывался на этом

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)