В налоговой выяснилось, что у нас переплата по налогам за прошлые года, которая не отражена в балансе.
Как отразить зачет текущих налогов за счет этой переплаты в бух.учете этого года?
В налоговой выяснилось, что у нас переплата по налогам за прошлые года, которая не отражена в балансе.
Как отразить зачет текущих налогов за счет этой переплаты в бух.учете этого года?
ВикаСО, сверку для начала надо в налоговой сделать..а то какие у Вас основания?
В результате сверки это все и выяснилось
так и отражайте на 303* в корреспонденции с 401* (каким именно, надо подумать) на основании акта сверки
Я так и думала. Вопрос в том 401.03 или 401.01. Можно ли его использовать в течении года? А Кт 401.01- получается увеличиваются наши доходы отчетного периода
Однозначно сказать не могу, но похоже на 40101180.
А как и куда они возвращают деньги, можно поподробней?
куда Вы в заявлении на возврат напишитекуда они возвращают![]()
40101180 внереализационные доходы, как любая выявленная при инентаризации расчетов дебиторка
не надо трогать 40103000 в течении года
Мы не просим вернуть нам налоги, мы просим их учесть в честь текущих налогов.


И тем самым получить дополнительные лимиты?Сообщение от ВикаСО
Это ж бюджет жеж?!
А если как вариант 40101200/3030000 с минусом?!
У нас нет лимитов, живем за счет предприн. деят., от бюджета только учет![]()
Если внебюджет, то нет проблем.![]()
ну, тогда40101180 внереализационные доходы
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)