Уважаемые господа! Поделитесь опытом или давайте поразмышляем.
Сдаю в налоговую, по сроку апрель, пакет документов на возврат "входного" НДС по подтвержденной сделке от января 2006 года. Заполняю таблицу 3 (это "Данные о возмещении (зачете) входного НДС при налогообложении по нал.ставке 0%") вопрос по графе 4 ("из них оплачено поставщикам (стоимость в т.ч. НДС, подтвердженная платежными документами)"):
я по-прежнему должна указывать данные платежек, которыми оплачены счета-фактуры поставщиков?
(непередаваемо в лом искать их, ведь сейчас по книге покупок даты оплат не отсвечивают)
Может кто-нибудь уже сдавал что-нибудь подтвержденное за этот год? Как вы поступаете?
А может налоговая разработала новые бланки таблиц?

Ответить с цитированием