Проблема такая: не переходит остаток на конец одного месяца в начальное сальдо дргого месяца т.е. остатки в накопленной задолженности по людям не совпадают с остатками на конец месяца.
Конфа: ЗиК релиз 265 ядро 25
Проблема такая: не переходит остаток на конец одного месяца в начальное сальдо дргого месяца т.е. остатки в накопленной задолженности по людям не совпадают с остатками на конец месяца.
Конфа: ЗиК релиз 265 ядро 25
а до этого нормально переносилось?
Не за тот период провели выплату ЗП
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Да все нормально сделали но не работает!
Сальдо на начало месяца возникает из двух сумм:
- Начальное сальдо округление (Документ "Начисление зарплаты")
- Накопленная задолженность (Документ "Накопленная задолженность")
Складываясь и вычитаясь друг из друга они дают правильную цифру.
Должны быть введены два расчета!
Если у вас не совпадает выплата за какой-то период с начислением за этот же период, то могут возникать различные непонятные цифры в этих видах расчета.
Но сложение их дает правильный результат.
Но вы можете не получить адекватных данных по "Задолженности за предприятием/работниками" на конец прошлого и начало текущего месяца.
Других вариантов я не встречал.
Может подскажите выход?
Если хотите автоматизам: последовательно разбираться с выплатами.
Если просто хотите красивых цифр: вводить документ "Начальное сальдо"
Извините за наглость но в каком смысле последовательно разбираться с выплатами?
Tripsoid, ты мой пост читало? Там ответ, по всей видимости правильный.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
А что делать если у нас зарплата проводиться в следующий период?Сообщение от Naumov
Тебе (правда может и не тебе) на другом форуме уже сказали:
Вариант лежит на поверхности:
выплату произвести двумя, тремя .... хххххх-мя документами "Выплата з/п" по каждому сотру за соответсвующий период. Ну например у сотра Банников - задолженость 150 р. за март и 100 р. за апрель.
И зарплата мая - 2500 р. Вы хотите ему все выплатить.
В документе "Выплата з/п" по моему есть реквизит - за какой месяц выплачиваем.
Делаем три документа.
Если типа "бухи не хотят", то следует помнить что 1С ЗиК требует вменяемых и аккуратных пользователей, если такие у Вас не водятся, то попробуй два варианта:
1. Отслеживать начисления/выплаты строго.
1ый вариант предусматривает ПОСТРОЙКУ расчетчиков.
Я ведь знаю, что работа расчетчиков - 3-7 дней перед зарплатой и 7-10 дней перед сдачей ЕСН,ФСС,НДФЛ и ОПС, а остальное - время пить/выпивать/... чай/кофе/.... .
2. Доработать конфу так, что-бы выплачивать можно было как хочешь и за какое время хочешь.
2.1 Доработать конфу самому под себя:
плюсы:
а)сам написал, сам разберёшся
б)бесплатно
минусы:
а)сложно не подготовленному, да и время нужно
б)с обновлениями будет не просто
2.2 Доработать конфу с помощью франча:
плюсы:
а) тебя их гимор не волнует
б) получаешь готовое решение
минус:
а)с обновлениями будет не просто
б)не дёшево
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
[QUOTE=ZloiBuhgalter]Тебе (правда может и не тебе) на другом форуме уже сказали:
Вариант лежит на поверхности:
выплату произвести двумя, тремя .... хххххх-мя документами "Выплата з/п" по каждому сотру за соответсвующий период. Ну например у сотра Банников - задолженость 150 р. за март и 100 р. за апрель...
Может подскажешь и по этому вопросу http://forum.klerk.ru/showthread.php...1#post50771499
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)