ЧП вел деятельность в 2005 году, думая что он на УСНО, но при этом заявление не писал, соответственно автоматически попадает на ОСНО. При этом занимался импортом из Казахстана, всю продукцию отпускал за безнал без НДС. Как теперь сдавать отчет в налоговую и что делать с НДС.
Получается если я начислу НДС сверх выставленных считов. оплаты по ним не было и сооиветсвенно уже не будет, то НДС исходящий у меня есть, а НДС входящий висит?

Ответить с цитированием
печально.
И жаловаться, что на хлеб детем заработать не может.