×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Лампочка Лампочка вне форума
    Клерк Аватар для Лампочка
    Регистрация
    04.10.2005
    Сообщений
    600

    ЕНВД и ОСНО, караул!!!

    Ув. клерки, помогите! Жутко стыдно, но выяснила тут такую для себя новость, что мы, оказывается, с момента перевода из Москвы в МО, т.е. с января 2005, обязаны были (по Закону МО об ЕНВД) перейти на вмененку. Я как-то этим вопросом не задавалсь вообще, пришла сюда в октябре, мне сказали, что фирма на ОСНо, и ладно.
    Ну и мы, значит, не перешли, т.е. весь 2005 г. и 1 кв. 2006 платили, как положено, прибыль, ЕСН, НДС и т.д. И вот что теперь делать?
    И главное - чем это грозит?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Пересчитывать налоги. Платить пени и штрафы. Вид деятельности-то у Вас какой?

  3. #3
    Лампочка Лампочка вне форума
    Клерк Аватар для Лампочка
    Регистрация
    04.10.2005
    Сообщений
    600
    Международные перевозки грузов.
    Над.К, а где про пени и штрафы почитать можно? В Законе по МО ни слова об этом!

  4. #4
    VasilisaV VasilisaV вне форума
    Краса Аватар для VasilisaV
    Регистрация
    21.03.2006
    Адрес
    36Царство
    Сообщений
    773
    Уточненки подавать и доплачивать ЕНВД, а прибыль, ЕСН, НДС(!!!!), возвращать(( ужас!
    если все исправите ничем не грозит... только пени по единому.
    С уважением)

  5. #5
    VasilisaV VasilisaV вне форума
    Краса Аватар для VasilisaV
    Регистрация
    21.03.2006
    Адрес
    36Царство
    Сообщений
    773
    Платить пени и штрафы
    штрафы тоже платить? самим?
    С уважением)

  6. #6
    Cooler Cooler вне форума
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    НДС(!!!!), возвращать
    Не получится. Наоборот, его придется доплачивать.

  7. #7
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Штраф по ст.119 все равно платить придется - декларации по ЕНВД не сданы вовремя.
    Cooler, что-то про НДС я не въезжаю Почему доплачивать?

  8. #8
    VasilisaV VasilisaV вне форума
    Краса Аватар для VasilisaV
    Регистрация
    21.03.2006
    Адрес
    36Царство
    Сообщений
    773
    Штраф по ст.119 все равно платить придется - декларации по ЕНВД не сданы вовремя.
    можно декларации по ЕНВД представить по почте, а штрафы заплатить только по судебным решениям, если до них дойдет....
    С уважением)

  9. #9
    Cooler Cooler вне форума
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Почему доплачивать?
    По п.5 ст.173 - счета-то фактуры наверняка выставлялись. А входящий НДС брался к вычету. Теперь выставленный НДС придется уплатить весь, уже без вычетов.

  10. #10
    Лампочка Лампочка вне форума
    Клерк Аватар для Лампочка
    Регистрация
    04.10.2005
    Сообщений
    600
    Мама дорогая, не пугайте меня!
    С НДСом вообще жуть - у нас большая часть услуг по 0% была, но была реализация и по 18%... И как с этим быть?

    Люди, пожалуйста, напишите, где в каких статьях смотреть все штрафы и пени, которые мне теперь грозят - хоть приблизительно посчитать бы, чего ждать

  11. #11
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Светк, ты для начала посчитай сколько ты родному государству должна по каждому периоду с момента вменения тебе единого налога, отсюда будем пени считать, ну и штрафы заодно за несданные вовремя декларации.

  12. #12
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    VasilisaV, какие судебные решения? Нынче до 50 тыс налоговая может и без суда снимать. Так что вряд ли от штрафа они отвертятся.
    Cooler, дошло К вечеру совсем плоха головой стала.
    Лампочка, весь НДС из вычета вынимать. Статья в НК - 119.

  13. #13
    Cooler Cooler вне форума
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Лампочка, а, может, у Вас все-таки и не ЕНВД? Машин-то у организации сколько? Если больше 20 - так это ОСН, можно не волноваться.

    Если же вмененка - тогда:
    1. За несданные декларации по ЕНВД - ст.119, как было сказано, и не отвертишься.
    2. За недоплаченный (из-за неправомерных вычетов) НДС - штраф 20% от недоплаты по каждой декларации, ст.122. Но тут есть возможность сэкономить: если самостоятельно пересчитать налог, уплатить недоимку (желательно - и пеню) и только после этого подать уточненки - тогда штрафа не будет, п.4 ст.81.
    3. За тот же недоплаченный НДС - пени по ст.75, без вариантов.

    ЕСН, НнП и НнИ - возвращать или зачитывать.

  14. #14
    Лампочка Лампочка вне форума
    Клерк Аватар для Лампочка
    Регистрация
    04.10.2005
    Сообщений
    600
    Ой, люди, меня осенило! У нас в течение 2005 г. наши машины были нафиг сданы в аренду. Т.е. непосредственно "перевозок грузов" не было, была экспедиционная деятельность (т.е. мы нанимали чужие машины), которой в этом законе нет. Или это от вида деятельности зависит? Вид деятельности у нас по ОКПО "Организация перевозок грузов" - подпадаем под ЕНВД?

    А вот в этом году свои перевозки были. Т.е. с того момента, как мы получили допуск АСМАП, с февраля. Машин 4 штуки, 2 своих, 2 в лизинге. Но я не понимаю все-таки: с какого тогда момента мы должны были ЕНВД платить?
    Последний раз редактировалось Лампочка; 22.05.2006 в 20:57.

  15. #15
    Лампочка Лампочка вне форума
    Клерк Аватар для Лампочка
    Регистрация
    04.10.2005
    Сообщений
    600
    Ув. клерки, все-таки помогите разобраться, пожалуйста: у нас получается 2 вида деятельности - экспедиционные услуги и перевозки. Причем перевозки возникли с февраля этого года, до этого свои машины были сданы в аренду.
    Т.е. план действий какой теперь?
    1) Мне надо вести раздельный учет деятельности по ОСНО и ЕНВД? По какому принципу это делается? Выручка понятно, а общехозяйственные расходы? Как, например, выделить суммы ОПС, которые надо вычесть из ЕНВД, пропорционально выручке?
    Этот порядок вообще где-то законодательно прописан (помимо общих фраз, что, дескать, учитывать надо раздельно)?
    Фраза "раздельный учет" мне скоро по ночам в кошмарах сниться будет, ей-богу (экспедиторы и пр. 0%-ники поймут)!

    2) За первый квартал 2006 надо подавать уточненки по: самому ЕНВД, прибыли, НДС, ЕСН и имуществу?
    3) В каком порядке налоговая ставится в известность, что мы перешли на ЕНВД? Или просто сдаем декларацию и все?
    4) За несвоевременную сдачу декларации штраф в размере 5% от суммы налога + пени с 25 апреля 2006?

    Все перечислила, или что-то еще нужно сделать?
    Да, и как быть все-таки с НДСом? У меня его теперь выходит 3 вида: 0%, 18% и без НДС, господи, как это все делить?
    Последний раз редактировалось Лампочка; 23.05.2006 в 12:32.

  16. #16
    Cooler Cooler вне форума
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    1) Ст.274, п.9.
    2) По ЕНВД - первичная (за опоздание и будете оштрафованы), по остальным - уточненки.
    3) Если деятельность ЕНВД по месту регистрации фирмы - просто подаете декларацию.
    4) Пени с 26-го.

    По НДС - что делить-то? Если входной - смотреть, в каких операциях использовались ТРУ.

  17. #17
    Лампочка Лампочка вне форума
    Клерк Аватар для Лампочка
    Регистрация
    04.10.2005
    Сообщений
    600
    Спасибо, Cooler, большое!
    Только не поняла
    Цитата Сообщение от Cooler
    1) Ст.274, п.9.
    это чего? НК?

  18. #18
    Лампочка Лампочка вне форума
    Клерк Аватар для Лампочка
    Регистрация
    04.10.2005
    Сообщений
    600
    Такой еще вопрос: входящий НДС, относящийся к деятельности на ЕНВД куда относим? На затраты?

  19. #19
    Лампочка Лампочка вне форума
    Клерк Аватар для Лампочка
    Регистрация
    04.10.2005
    Сообщений
    600
    И еще: что делать теперь с тем НДСом, который мы выставили в счетах-фактурах по операциям, которые относятся к деятельности по ЕНВД?

  20. #20
    Tortilla Tortilla вне форума
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    Цитата Сообщение от Лампочка
    И еще: что делать теперь с тем НДСом, который мы выставили в счетах-фактурах по операциям, которые относятся к деятельности по ЕНВД?
    если не поздно (не оплачен) - попробуйте договориться и переоформить без НДС,
    если оплачен - перечислять в бюджет...
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  21. #21
    Лампочка Лампочка вне форума
    Клерк Аватар для Лампочка
    Регистрация
    04.10.2005
    Сообщений
    600
    Не совсем понимаю, каким образом и что перечислять? Мы этот НДС уже показали в декларации по НДС, и соответственно уплатили (ну, т.е. уплатили бы, но у нас переплата). Что именно мне нужно пересчитать, не применять вычеты? Было бы просто, если был бы только ЕНВД, а вот как быть в моей ситуации: получается 3 вида деятельности, ЕНВД, 18% и по 0% НДС.
    Ведем, мать его, раздельный учет: было 200 тыс. входящего НДС за месяц, делим на ЕНВД и ОСНО (опять же как? прямые - прямо общехоз. - пропорционально?), получается, например, 90000 относится к ЕНВД, 110000 - к ОСНО.
    90000 списываем на затраты (правим прибыль за этот квартал) или как раз их-то и надо убрать из вычетов вообще? Выходит, мягко говоря, несправедливо, т.к. выставили НДСа на 30 тыс., а вычетов надо убрать в 3 раза больше?!
    110000 распределяем еще раз между 18% и 0%, и относим в разные декларации соответственно. Правильно?
    Последний раз редактировалось Лампочка; 25.05.2006 в 10:42.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)