Может, кто сталкивался с похожей ситуацией: в апреле получили аванс, выписали фактуру, в конце месяца сформировали книгу продаж. В мае отгрузили часть продукции, остатки аванса вернули (в выписке по Д 62.2). Как теперь восстановить ту часть НДС с аванса, которая приходится на сумму, возвращенную покупателю? ( работаем в 1С Бухгалтерия. 7.70.474). Может, не очень понятно излагаю, но я с этим уже третий день мучаюсь, никто ответа не знает, советуют переделать апрельскую декларацию.



