×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. Аноним
    Гость

    Помогите разобраться!

    Мы по инвестиционному контракту застройщик-заказчик. Но собственно функции тех.заказчика выполняет третья организация,кот.мы платим за эти услуги, т.к. у нашей организации нет ни персонала(только ген.директор и главбух), ни лицензии. Вопрос такой- надо ли нам выставлять акт на услуги заказчика инвестору и начислять НДС со стоимости услуг заказчика? Мой директор убежден, что не надо, т.к. мы лишь распоряжаемся деньгами инвестора-он нам перечислил на услуги заказчика-мы перечислили тех.заказчику. который непосредственно выполняет эти услуги. Помогите разобраться и еще, может какие-нить ссылки подскажете на документы или разъяснения Минфина?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Stroy-ka
    Регистрация
    29.08.2003
    Сообщений
    544
    А можно узнать ответ на несколько вопросов:
    1) в договоре с инвестором определен момент, когда Вы передаете ему результат Ваших работ?
    2) Помесячная приемка Ваших услуг инвестором в контракте предусмотрена?
    3) Инвестор не горит желанием со стоимости Ваших услуг возмещать НДС уже сейчас?

    И даже если Вы не будете выставлять акты, то для целей налога на прибыль должны прописать порядок определения дохода и расходов по контракту с инвестором, т.к. скорее всего срок исплонения контракта у Вас больше 12 мес.

    Ссылки на документы: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=86603
    Не жалуйтесь на судьбу. Ей, может быть, с вами тоже не очень приятно.

    Ольга

  3. Аноним
    Гость
    Ольга, спасибо! отвечаю:
    на все три вопроса согласно нашему инвестиционному контракту- нет. И кто же мы есть? Как же трудно разобраться-всю жизнь в торговле...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)