Мы по инвестиционному контракту застройщик-заказчик. Но собственно функции тех.заказчика выполняет третья организация,кот.мы платим за эти услуги, т.к. у нашей организации нет ни персонала(только ген.директор и главбух), ни лицензии. Вопрос такой- надо ли нам выставлять акт на услуги заказчика инвестору и начислять НДС со стоимости услуг заказчика? Мой директор убежден, что не надо, т.к. мы лишь распоряжаемся деньгами инвестора-он нам перечислил на услуги заказчика-мы перечислили тех.заказчику. который непосредственно выполняет эти услуги. Помогите разобраться и еще, может какие-нить ссылки подскажете на документы или разъяснения Минфина?

Ответить с цитированием
