При импорте товаров мы удерживаем НДС и одновременно с оплатой этих товаров перечисляем в бюджет, после поступления товаров в зачет берем ту же суммукоторую перечислили в бюджет. Остается дебиторская задолженность по счету 68.2. Потом продаем товар, начисляем НДС с продаж. Так вот НДС платим в конце налогового периода (месяц) по кредиторскому остатку счета 68.2? Спосибо.





