в корне неверноККт выбыл в результате начисленной амортизации в 2005г.
в корне неверноККт выбыл в результате начисленной амортизации в 2005г.
Тоды какое право Вы имеете использовать ККТ не числящ. на балансе?
Повторю второй вопрос.
Вы его оприходывали по рез-там инвентаризации?
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
ZloiBuhgalter, ккт на балансе, просто полностью самортизированакакое право Вы имеете использовать ККТ не числящ. на балансе?
БУХ_алтер
>ккт на балансе, просто полностью самортизирована
А тогда как понять:
>акт на списание имется
и
>нет на счетах 01 и 02 нет никаких сумм
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
ZloiBuhgalter, я получил ответ ранее, что Дт 01 = Кт 02 по этой ккт![]()
Сообщение от ZloiBuhgalter
Нет мы его купили и поставили на баланс!!!!
![]()
![]()
акт на списание имется
в 1С выбытие ОС ведь проводим этот документ????!!!!
![]()
Полинка, вы определитесь:
>мы его купили и поставили на баланс!!!!
и
>акт на списание имется
(а если так, то ККТ на 01 и 02 счете числится не должен)
Так что с ККТ сейчас?
В инвентаризацонной ведомости ККТ числится или нет?
Действительно-ли сумма 01 субсчет ККТ = сумма 02 субсчет ККТ?
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Если у Вас на сч.01 нет суммы 12000 руб, то эта ККМ у Вас не числится и Вы не имеете права испоьзовать её. Но у нас, например, ИФНС ни разу не проверяла, числится ли машина на балансе. Спрашивают только договор с Центром обслуживания.![]()
А затраты по договору куда относите? Могут и по этому поводу ДОСТАТЬ.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
у нас налоргам на это наплеватьСпрашивают только договор с Центром обслуживания.
дык вроде еще и документ о приобретении надо, при регистрации в налоговой...?
да у меня сумма 01=02 ККТ на балансе нетСообщение от ZloiBuhgalter
Инвентаризационной ведомости у меня нет![]()
Господи это наказание какое-то!!!!Сообщение от ZloiBuhgalter
мы на УСН но учет веду расходы по обслуживанию отношу на 20 счет
а почему могут достать???????????????????
Полинка, выбросьте акт о списании, сделайте сторно документа в программе, напишите кучку служебных, что ошибочно был составлен акт и проведен в бухг программе, на самом деле ККТ есть, жива и здорова, и сделайте исправительные проводки , посададите снова эти суммы на 01 и 02 , и имейте ее ради бога, пользуйтесь..
А затраты по обслуживанию ККТ учитываете на 20 счете или т.п. и уменьшаете доходы на эти неоправданные расходы? А как Вы можете использовать технику которая у Вас не числится?
не надодык вроде еще и документ о приобретении надо, при регистрации в налоговой...?
ДОСТАТЬ не смогутА затраты по договору куда относите? Могут и по этому поводу ДОСТАТЬ.
Сообщение от degna
А это еще зачем????![]()
может н.о вообще весь б.у. показать????
![]()
Сообщение от degna
Это как так получается с 2002 г. начислялась амортизация, ККт списалась в резул.те нее и опять ее ставить на баланс и снова начислять ???????????
честноя никогда такое не слышала поясните пожлст.![]()
[QUOTE=ZloiBuhgalter]А затраты по обслуживанию ККТ учитываете на 20 счете или т.п. и уменьшаете доходы на эти неоправданные расходы? А как Вы можете использовать технику которая у Вас не числится?[/QUOTE
у меня УСН доходы 6%
а что покупать новый что ли он дорого стоит,а у нас обороты не большие!
подскажите как быть пожлст!!!![]()
Полинка, Вы все правильно делаете... успокойтесь
Спасибо конечно БУХ_алтерСообщение от БУХ_алтер
но меня ККт выбила конкретно!!!!
Полинка, а особенно наверно отсутствие журнала?
Сообщение от БУХ_алтер
Да это точно![]()
Т.е. подарили государству сумму в размере налога на прибыль со стоимости ККТ.Сообщение от Полинка
08/60 12000 руб
01/08 12000 руб.
02/01 12000 руб.
акт на списание имеется
я перепутала проводку 20/02 начисление амортизации!!Сообщение от БВБ
мы на УСН 6%
при чем тут начислять вы уже все начислили, ну не хотите ошибку исправить, приходуйте по итогам инвентаризации, тогда уж точно еще заплатите...Это как так получается с 2002 г. начислялась амортизация, ККт списалась в резул.те нее и опять ее ставить на баланс и снова начислять ???????????![]()
Амортизация ни что иное, как перенос стоимости ОС на себестоимость продукции (работ, услуг)... Полный перенос стоимости не влечет обязанности списывать это ОС с баланса... Вы поторопились с актом списания... Коль скоро ОС продолжает работать и выполняет свои функции, нет причин его ликвидировать, тем более новое покупать, как Вы сами говорите, накладно... Поэтому Вам дело советуют - изымите акт списания, сделайте сторно по счетам 01 и 02 и пользуйтесь на здоровье, никаких амортотчисленний, естественно, уже не будет, стоимость уже вся перенесена на себестоимость продукции (работ, услуг)...Сообщение от Полинка
Сообщение от Larky
то есть он просто будет числиться на счете 01 ???? а какой док-т нужен?
>то есть он просто будет числиться на счете 01
и на 02 то-же.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)