Уважаемые клерки, помогите разобраться в ситуации. Телефонный номер организации был зарегистрирован на Учредителя(генерального директора), т.е на физическое лицо. Ежемесячно на его имя приходят расшифровки по звонкам и счета-фактуры с выделенным НДС. Эти документы я оформляю как авансовые отчеты от директора с приложением квитанций об оплате. Расходы уменьшают налогооблагаемую базу по прибыли? НДС к вычету я не могу поставить. В декларации по прибыли НДС также нигде не показан. В бухгалтерском учете НДС на 91 счет? Спасибо за ответы.



