×
Показано с 1 по 24 из 24
  1. #1
    Аноним
    Гость

    красное сальдо по сч 73,3

    Что мне делать я пришла бухгалтером на з/плату, а по наследству досталось сальдо по сч 73,3 да впридачу красное что мне делать
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Смотреть - окуда у этого САЛЬДО ноги растут...

  3. #3
    БУХ_алтер
    Гость
    а по наследству досталось сальдо по сч 73,3
    Дт или Кт сальдо?

  4. #4
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    а что там ?
    Перебросить на 76,5 - почернеет...

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ltymuf
    а что там ?
    Перебросить на 76,5 - почернеет...
    дебетовое , но как его правильно списать

  6. #6
    БУХ_алтер
    Гость
    Аноним, чтобы списать , надо знать отчего сальдо образовалось

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от БУХ_алтер
    Аноним, чтобы списать , надо знать отчего сальдо образовалось
    удержали больше, чем надо

  8. #8
    БУХ_алтер
    Гость
    удержали больше, чем надо
    возвратить тогда бабло надо бы

  9. #9
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    Удержали чего ? НДФЛа ?

  10. #10
    Аноним
    Гость
    У меня задолженность по компенсации работникам за использование личного имущества на счете 73 "красным" отражалась. Что-то тут методологически неверно, а как исправить не знаю.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    29.03.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    473
    Возможно это кредит. задолженность фирмы. Не знаю как у вас, а в моей версии 1С счет 73.3 считается активным, поэтому любое начисление работнику, если на конец периода не было выплачено, переводится в красное и считается за ошибку при анализе БУ.

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Сергей@
    Возможно это кредит. задолженность фирмы. Не знаю как у вас, а в моей версии 1С счет 73.3 считается активным, поэтому любое начисление работнику, если на конец периода не было выплачено, переводится в красное и считается за ошибку при анализе БУ.
    как исправить такую запись

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    29.03.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    473
    У меня там суммы маленькие крутятся, поэтому я с проводками ничего не далаю, просто нахожу и исправляю вручную уже в самом балансе.

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Сергей@
    У меня там суммы маленькие крутятся, поэтому я с проводками ничего не далаю, просто нахожу и исправляю вручную уже в самом балансе.
    вы так красным суммы и остаются, но их прийдется как-то убрать

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2006
    Сообщений
    879
    Судя по всему у вас начислена компенсация за использование имущества и не выплачена ?

    Тогда отдайте.....

  16. #16
    Аноним
    Гость
    ну а если отдать получится не сразу, а через несколько отчетных периодов, сумма так и буде "висеть"

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    29.03.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    473
    Может быть действительно для избавления себя от мук перепровести операцию и заменить в ней 73 на 76.

  18. #18
    Клерк Аватар для Larky
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    5,422
    Цитата Сообщение от Аноним
    ну а если отдать получится не сразу, а через несколько отчетных периодов, сумма так и буде "висеть"
    Так счета расчетов для этого и предназначены, что бы видеть кто кому и сколько должен... Эти счета активно-пассивные (не в банке же) и "красным" сальдо там не должно быть - либо дебетовым, либо кредитовым, в зависимости кто кому должен...

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    29.03.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    473
    Цитата Сообщение от Larky
    Эти счета активно-пассивные (не в банке же) и "красным" сальдо там не должно быть - либо дебетовым, либо кредитовым, в зависимости кто кому должен...
    Вот это надо сказать тому, кто делал план счетов в 1С.

  20. #20
    бяка
    Регистрация
    27.07.2005
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    11,218
    кто делал план счетов в 1С.

  21. #21
    Аноним
    Гость

    Смешно

    Вот именно

  22. #22
    Клерк Аватар для Чиж
    Регистрация
    12.10.2002
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    8,449
    Судя по всему у вас начислена компенсация за использование имущества и не выплачена ?
    Тогда отдайте.....
    Скорее всего, все-таки компенсация выплачена, но не начислена.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2006
    Сообщений
    879
    Тогда начислить.......

  24. #24
    Focusник Аватар для Desperado
    Регистрация
    27.02.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,877
    Вообще-то 73 не только в 1С, но и в Плане счетов, активный.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)