×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк Аватар для Несси
    Регистрация
    10.09.2002
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    333

    Возврат денег заказчику - как быть с НДС?

    Возврат денег заказчику - как быть с НДС?

    Мы являемся генподрядчиком, заказчик – муниципальное унитарное предприятие, ему деньги выделяют из бюджета. И вот это вот муниципальное предприятие проверяет КРУ. И обнаруживает нецелевое использование средств – то есть нам перечислили денежные средства, которые были выделены заказчику из бюджета на другие цели. Заказчик пишет нам письмо с просьбой деньги вернуть как ошибочно перечисленные, мы по письму деньги возвращаем.
    Однако теперь у меня вопрос такой. Эти деньги были перечислены в январе как за выполненные в 2005 году работы. Следовательно, я на эту сумму начислила НДС, отразила в книге продаж и декларации по НДС за январь. Теперь в мае я деньги вернула, у меня опять на 62 счете появляется задолженность за заказчиком. И логично считать, что вроде бы и НДС мне надо как-то назад открутить. Должна ли я теперь исправлять книгу продаж и декларацию за январь? Но ведь письмо то я получила только в мае и вернула деньги в мае? Наверное, все-таки я должна отразить этот возврат в мае? Но каким образом? Допускаются ли минусовые записи в книге продаж? И по какой строке у меня эта сумма отразится в Декларации? В начислениях – с минусом? Или в вычетах ( и тогда соответственно и в книге покупок?) – но тогда в какой строке?
    Поделиться с друзьями
    ________________
    "Когда мы подавляем в себе ангела, он превращается в дьявола"(В.Франкл).

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Что, уже?
    Только документы запросили, и уже сразу возврат?

  3. #3
    Клерк Аватар для Несси
    Регистрация
    10.09.2002
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    333
    Возврат тех посланных в январе денег как раз надо было сделать до окончания проверки, тогда проверяющие нашему заказчику не запишут этот платеж как нецелевое использование.
    А мне все равно когда-нибудь потом должны же эти деньги заплатить, у меня же задолженность никуда не денется, раз акты выполненных работ подписаны?

    Или Вы хотите сказать, что строили мы, строили на свои собствнные деньги - и все это забесплатно и нам теперь за работу вовсе не заплатят?
    И вдобавок еще и НДС с этой неполученной суммы нам не вернется?
    не верится как-то...
    Как это слишком круто даже для нашего государства - не заплатить за сделанную своими силами из купленных на свои деньги материалов работу, вдобавок взять с предпрития начисленный на эту сумму НДС да вдобавок еще и наказать неизвестно за что директора и главбуха...
    Последний раз редактировалось Несси; 01.06.2006 в 01:13.
    ________________
    "Когда мы подавляем в себе ангела, он превращается в дьявола"(В.Франкл).

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2006
    Сообщений
    28
    Цитата Сообщение от Несси
    Возврат денег заказчику - как быть с НДС?

    Теперь в мае я деньги вернула, у меня опять на 62 счете появляется задолженность за заказчиком. И логично считать, что вроде бы и НДС мне надо как-то назад открутить. Должна ли я теперь исправлять книгу продаж и декларацию за январь? Но ведь письмо то я получила только в мае и вернула деньги в мае? Наверное, все-таки я должна отразить этот возврат в мае? Но каким образом? Допускаются ли минусовые записи в книге продаж? И по какой строке у меня эта сумма отразится в Декларации? В начислениях – с минусом? Или в вычетах ( и тогда соответственно и в книге покупок?) – но тогда в какой строке?
    Я думаю Вы должны сделать запись в книге покупок на сумму возврата. А потом указать её в налоговой декларации в разделе налоговые вычеты по стр. 270

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)