Возник тут у меня к самой себе вопрос. Дело в том, что в предыдущем году я в декларациях по НДС отражала только те авансы полученные, по которым не было реализации в отчетном периоде, а не так как положено-все авансы полученные к обложению НДС, а те, по кот. прошла реализация-к возмещению. Сейчас делаю, как нужно, но встал вопрос, а может надо сдать уточненные? Могут ли наказать? Ведь, в принципе, нигде не оговорен срок выдачи сч/ф на аванс, т.е. я могу ее и в конце месяца выписать? Или где-то это есть?


