×
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Уточненка

  1. #1
    Альбина из Челнов Альбина из Челнов вне форума
    Клерк Аватар для Альбина из Челнов
    Регистрация
    08.02.2006
    Сообщений
    170

    Уточненка

    Подскажите пожалуйста..налог на прибыль мы начислии и уплатили не правельно за 2005 г., мы сдали уточненнй расчет (нужно доплатить). Как в 1С правильно исправить проводки задним числом?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    1) Вообще-то надо писать что у Вас за программа и что у Вас за конфигурация. (См. как правильно задать вопрос: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853)
    2) В бухучете - доначислить налог на прибыль за тот период в этом периоде (он всегда ручками начисляется). В бухучете проводки у Вас были правилные - так-что ничего исправлять не надо. Учочненки по прибыли подаются за ТОТ период, а в этом периоде эта сумма не должна входить в декларацию.

  3. #3
    Альбина из Челнов Альбина из Челнов вне форума
    Клерк Аватар для Альбина из Челнов
    Регистрация
    08.02.2006
    Сообщений
    170
    Т.е. мне в этом периоде нужно доначислить с помощью "Операция"?
    А вообще когда сдаешь уточненки что то нужно делать в программе..например ни разу не сталкивалась со "Сторно", даже не знаю для чего это...
    Если опять Вы захотите что-нибудь ответить типо: "Это не форум для Чайников" или что то в этом роде, лучше тогда "проехать" эту тему.
    А мне все равно не у кого спросить и поэтому приходится задовать такие вопросы..

  4. #4
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    >ни разу не сталкивалась со "Сторно"
    Это меня радует, а вот 1С это (операции "Сторно") не радует.

    Для чего?
    Ну мало-ли - ошиблись , документ не тем месяцем провели, все сдали, баланс и прибыль сдали, а тут нашли что не туды .

  5. #5
    Альбина из Челнов Альбина из Челнов вне форума
    Клерк Аватар для Альбина из Челнов
    Регистрация
    08.02.2006
    Сообщений
    170
    Значит Тем месяцем доначислить?

  6. #6
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    В бухучете - ЭТИМ, а в уточненке за тот период - тем.

    Дт 99 (субсчет не помню) Кт 68.4.1 и т.д.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  7. #7
    Альбина из Челнов Альбина из Челнов вне форума
    Клерк Аватар для Альбина из Челнов
    Регистрация
    08.02.2006
    Сообщений
    170
    Спасибо..

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)