×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. Аноним
    Гость

    Снова про НДС. Помогите!!!

    Я что-то совсем запуталась.
    Объясните пожалуйста такую ситуацию
    Я в апреле м-це По ГТД (НДС оплачен на таможне) получила товар. Поставщику этот товар оплачен не полностью. НДС 10000 руб
    Этот товар я отписываю покупателю. Он оплачен покупателем.НДС 12000 руб.
    В этом случае все понятно - в декларации за апрель по НДС к уплате показывать 2000 руб.

    Но если помимо этого я получила также по ГТД еще товар. НДС 15000 руб. Товар поставщику оплачен полностью. На таможню НДС уплачен.
    Но этот товар я не продаю в апреле. А продаю его, допустим в июне.

    Вопрос: 1.в декларации за какой месяц мне показать к вычету НДС 15000 руб в апреле или в июне (т.е тогда, когда я его и продам)?
    2. Как в книге покупки отразить этот НДС? В каком месяце?
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    Вычеты по НДС берутся за те даты, которые указаны в с/ф-рах полученных, вне зависимости от того, продан этот товар или нет....
    если правильно поняла вопрос....

  3. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    получила также по ГТД еще товар. НДС 15000 руб
    когда по ГТД этот товар получила, в этом месяце и НДС предъявить

  4. Аноним
    Гость
    я попробую по-другому сформулировать вопрос:

    Если в течении с 01.01.2006 г. по 30.04.2006 г. в конце каждого месяца на счете 41 остаеться непроданный товар. Т.е получаеться,что НДС по этому нереализ. товару в декларации по НДС получиться в вычете. И конечно же налоговая может сделать камеральную проверку по этим месяцам, т.к вычет будет превышать обязательства на протяжении столь долгого периода.
    Как мне быть? Могу ли я в вычет ставить только тот товар, который продаю в том же периоде, чтоб реально показывать НДС к уплате? Или я должна показывать в вычет даже тот товар, который не продала и при этом у налоговой возникают вопросы по поводу НДС к вычету?

  5. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    у импортеров всегда так, на рас/ счет на просишь вернуть?

  6. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    не волнуйся, все нормально, на камералку могут вызвать и без такой причины

  7. Аноним
    Гость
    Я всегда, чтоб не было вопросов сос тороны налоговой, к вычету ставила НДС только по тем товарам, которые продала в том же периоде. При этом у меня всега возникала сумма к уплате (т.е реальный НДС, который надо уплатить по этим сделкам).
    Теперь же, если я буду показывать весь НДС по полученным товарам, даже, если я его не продала, то у меня всегда будет к вычету. А это - налоговые проверки.

  8. Аноним
    Гость

    Информация вот

    В апреле. Читайте новое об НДС с 01.01.06г.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  9. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    ставила НДС только по тем товарам, которые продала в том же периоде.
    что и по импорту тоже так делала?

  10. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    НДС 15000 руб.
    нужна ты им за такие деньги, размечталась

  11. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от degna
    что и по импорту тоже так делала?
    в каком смысле "тоже"?
    Я получаю импортный товар. плачу НДС на таможню. Но этот товар не продаю. Тогда я не показываю в том периоде, что я купила товар, чтоб не было к вычету. А позже, когда я его продаю, я в том же периоде показываю и этот НДС к вычету.В итоге получаеться реальный НДС по сделке.

  12. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    давай сначала, по импорту ты платишь НДС, потом получаешь товар и его приходуешь, и как только оприходовала в этот же день предъявляешь НДС, а то что ты делала, это неправильно, и получается что у тебя неправильно составлены налоговые декларации, по импорту всегда получается Дт 68, можно написать пиьсмо, прокамералиться и получить на р/ счет
    ты просто подумай, но лучше бы сдать перерасчеты по НДС

  13. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от degna
    то что ты делала, это неправильно, и получается что у тебя неправильно составлены налоговые декларации, по импорту всегда получается Дт 68, можно написать пиьсмо, прокамералиться и получить на р/ счет

    "Неправильно" себе в убыток или налоговой? Я так понимаю, что ставить НДС к вычету - это мое право. И если я его не поставила в этом периоде, то могу показать в следующем ( т.е когда реализовала товар фактически).

  14. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    ну я права обсуждать не могу

  15. Клерк Аватар для bohai
    Регистрация
    21.04.2006
    Сообщений
    552
    Я так понимаю, что ставить НДС к вычету - это мое право. И если я его не поставила в этом периоде, то могу показать в следующем ( т.е когда реализовала товар фактически).
    такая позиция , это конфликт с налоговой. есть некий арбитраж поддерживающий ваше мнение, но основная масса разьяснений МФ и Арбитров- право на вычет возникает по фактической дате и если вы не использовали это право своевременно никто не запрещает вам сделать уточненку.

  16. Аноним
    Гость
    Ну это ж надо еще додуматься до такого??!! ставить к вычету НДС тока по проданным товарам....хм....
    ))) первый раз такое читаю....
    может не вкурила???
    ...век живи - век учись

  17. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от bohai
    такая позиция , это конфликт с налоговой. есть некий арбитраж поддерживающий ваше мнение, но основная масса разьяснений МФ и Арбитров- право на вычет возникает по фактической дате и если вы не использовали это право своевременно никто не запрещает вам сделать уточненку.
    И потом, согдасно этих уточненок получиться, что весь НДС, который я уплатила согласно поданых делараций налоговая мне должна будет вернуть, да еще плюс вычет, который я покажу по непроданному товару.

    И задолбет меня налоговая, затаскает.

    Вот как такую ситуацию расценивать

  18. Клерк
    Регистрация
    27.04.2006
    Сообщений
    179
    Уважаемый аноним, расскажите, пожалста, поподробнее, какие документы при импорте необходимы, для того, чтобы спокойно ставить к вычету уплаченный НДС. ГТД с расчетом суммы НДС, и платежные поручения с его уплатой, достаточно???? И где об этом можно почитать???

  19. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    какие документы при импорте необходимы, для того, чтобы спокойно ставить к вычету уплаченный НДС. ГТД с расчетом суммы НДС, и платежные поручения с его уплатой, достаточно????
    достаточно

  20. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    И задолбет меня налоговая, затаскает.
    затаскает, если неправильно декларации по НДС сделаны.
    Не знаю как у вас, а наши налоговые принимают декларации у импортеров в отдельном кабинете, и сразу дополнительно комплект документов( п/п по уплате НДС на таможню, копию ПСИ, копию контракта), сразу видно что это импорт, если на расчетный счет возврат не просишь, никто на проверку не берет
    и вообще , переплату по НДС можно зачитывать письмом по налогу на прибыль в фед.бюджет

  21. Клерк Аватар для bohai
    Регистрация
    21.04.2006
    Сообщений
    552
    Вы рассматриваете частную ситуацию. Вам обсказали как должно быть по правилам, а вы патаетесь нам обьяснить трудности ваших "личных" отношения с налоговым инспекторм. Хотя такая прапктика отношений "налоговик-плательщик" достаточно распространена, к знаниям норм закона не имеет отношения.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)