Я что-то совсем запуталась.
Объясните пожалуйста такую ситуацию
Я в апреле м-це По ГТД (НДС оплачен на таможне) получила товар. Поставщику этот товар оплачен не полностью. НДС 10000 руб
Этот товар я отписываю покупателю. Он оплачен покупателем.НДС 12000 руб.
В этом случае все понятно - в декларации за апрель по НДС к уплате показывать 2000 руб.
Но если помимо этого я получила также по ГТД еще товар. НДС 15000 руб. Товар поставщику оплачен полностью. На таможню НДС уплачен.
Но этот товар я не продаю в апреле. А продаю его, допустим в июне.
Вопрос: 1.в декларации за какой месяц мне показать к вычету НДС 15000 руб в апреле или в июне (т.е тогда, когда я его и продам)?
2. Как в книге покупки отразить этот НДС? В каком месяце?

Ответить с цитированием

