Мы оказали услуги по размещению рекламы белорусской организации.
На территории РФ она деятельности не ведет и фактически не присутствует. Правильно ли я понимаю, что под пп. 1-4 п.1 ст.148 я не подпадаю и место реализации услуг - не территория РФ? Базы по НДС – нет.
Вопрос 1. Должна ли я в связи с этим подавать в ИФНС какие-нибудь отчеты специальные?
Вопрос 2. Белорусы удерживает налог на доходы иностранных организаций. В договоре и в акте об оказании услуг просят указывать сумму (стоимость услуг+налог). В выручку я ставлю сумму из акта, а на расчетный счет приходит сумма меньше (за минусом налога). Куда девать эту разницу?