Клерки, помогите!
Проблема такая: получили товар от поставщика. Вагоны пришли, обнаружилась недостача. Оформили все, как положено. Поствщик выписал новые документы (накладную, счет-фактуру) в замен прежних. Теперь мне необходимо сторнировать предыдущую покупку и ввести новую. Документа "Сторно" я в программе найти не могу. Может его нет в 8.0 ??? Попробовала скопировать покупку и ввести суммы минусом, минусы программа не ставит. Не хочется вводить вручную, т.к. программа не учтет бух.справку ни в регистрах накопления, ни в книге покупок. Кто-нибудь знает как это сделать?![]()

Ответить с цитированием