×
Показано с 1 по 24 из 24
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Переход с УСН нв общий режим налогооблажения

    Помогите пожалуйста!!!
    В июне месяце перехожу с упрощенки на общий режим налогооблажения, должна ли я уплатить НДС и ЕСН за апрель и май месяц?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    БУХ_алтер
    Гость
    Зачем?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Так как на общий режим мне придется перейти с 1 апреля 2006г так написано в НК ст. 346.13 п.4

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    23.05.2006
    Сообщений
    47

  5. #5
    атипичный бух Аватар для Мозговая прореха
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    офис
    Сообщений
    1,433
    должна ли я уплатить НДС и ЕСН за апрель и май месяц?
    Ну Вы попали. Да. с 01.04.06 Вы на ОСНО со всеми вытекающими из этого налогами.

  6. #6
    БУХ_алтер
    Гость
    346.13.4. Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, превысили 20 млн. рублей и (или) в течение отчетного (налогового) периода допущено несоответствие требованиям, установленным пунктами 3 и 4 статьи 346.12 настоящего Кодекса, такой налогоплательщик считается утратившим право на применение упрощенной системы налогообложения с конца того квартала, в котором допущены указанное превышение и (или) несоответствие указанным требованиям.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    23.05.2006
    Сообщений
    47
    не с конца квартала а сначала
    ведь в период апрель-май у меня были услуги без НДС, это ж получается что мне надо выставлять счет-фактуры покупателям за прошлые месяца с НДС? или же только за июнь?

  8. #8
    Mic1
    Гость
    конца того квартала
    это он (БУХ_алтер), проверяет на внимательность. А, может, просто - провокатор.
    это ж получается что мне надо выставлять счет-фактуры покупателям за прошлые месяца с НДС
    просто начислить 18% на все отгрузки и уплатить в бюджет.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    23.05.2006
    Сообщений
    47
    а как быть с покупателями? им надо отправлять исправленые документы с НДС? или же я только у себя правлю и все.
    и еще например у меня услуга 4000000рубл. я должна указать НДС в том числе?

  10. #10
    БУХ_алтер
    Гость
    им надо отправлять исправленые документы с НДС?
    я думаю, Вы их этим не огорчите, если они плательщики ндс

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    23.05.2006
    Сообщений
    47
    но да согласна

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    23.05.2006
    Сообщений
    47
    а НДС как начислять в том числе? или накручивать на сумму которая была

  13. #13
    БУХ_алтер
    Гость
    как хотите
    только сверху не понравится кому-то

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    23.05.2006
    Сообщений
    47
    да мне это точно не понрпавиться
    короче получается это на мое усмотрение как начислить НДС
    Спасибо

  15. #15
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    короче получается это на мое усмотрение как начислить НДС
    неплохо бы еще договоры перезаключить. Потому что по-правильному надо НДС сверху накручивать

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    23.05.2006
    Сообщений
    47
    а договора заключать задним числом получается?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    23.05.2006
    Сообщений
    47
    Правильно все таки НДС сверху накручивать?

  18. #18
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    а договора заключать задним числом получается?
    Доп. соглашение на дату, когда НДС вдруг возник.
    Правильно все таки НДС сверху накручивать?
    У вас была стоимоить без НДС. Если сейчас вы должны начислить НДС, то почему он вдруг оказался внутри? Не было его там.

  19. #19
    БУХ_алтер
    Гость
    Дело в том, что в период, когда продавец утратил право на применение УСН, но еще не знал об этом, он не предъявлял покупателям НДС. Требовать же от покупателя возмещения НДС можно, только если это предусмотрено договором или дополнительным соглашением к нему. Во всех остальных случаях НДС начисляется сверх договорной цены за счет собственных средств налогоплательщика.

  20. #20
    атипичный бух Аватар для Мозговая прореха
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    офис
    Сообщений
    1,433
    Дело в том, что в период, когда продавец утратил право на применение УСН, но еще не знал об этом, он не предъявлял покупателям НДС. Требовать же от покупателя возмещения НДС можно, только если это предусмотрено договором или дополнительным соглашением к нему. Во всех остальных случаях НДС начисляется сверх договорной цены за счет собственных средств налогоплательщика.
    Молодец. наконец-то хорошо. Складно. Видно, что вырезал из Консультанта.

  21. #21
    БУХ_алтер
    Гость
    Мозговая прореха, неужели ты думаешь, что я сам мог такое написать... гы...

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    23.05.2006
    Сообщений
    47
    а как правильно написать допник если мы увеличим сумму услуги?

  23. #23
    БУХ_алтер
    Гость
    а как правильно написать допник если мы увеличим сумму услуги?
    а клиенты согласятся?

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    23.05.2006
    Сообщений
    47
    да

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)