Уважаемые клерки! В организации сдавались помесячные отчеты, в связи с отсутствием реализации НДС к вычету не предъявлялся. При этом начислен агентский НДС по аренде КУГИ. Сдан перерасчет за январь 06 в связи с корректировкой суммы "агентского НДС".
Однако, в одном из месяцев квартала (предположим, в феврале 06) была выручка 1600т.р.
Вопрос: 1. Можно ли сдать уточненную декларацию за 1 квартал и сделать вычет по "входному"НДС за весь квартал, (в том числе уплаченному по аренде)
2.Или сдать уточненную декларацию за февраль, включив туда сумму вычетов за январь и февраль, а мартовские и последующие вычеты оставить до момента появления реализации? (ориентировочно в июле)
3.Как должна быть сформирована книга покупок в случае невозможности применения вычетов "входного" НДС по причине отсутствия реализации?



