Помогите новичку!У нас магазин,приходится делать возврат товара от покупателей.Каждый день я делаю (без НДС)
Д50 К90.1 (выручка) и
Д90.2 К41.2 (списаны товары)
Какие проводки надо сделать?
На какой счет отнести выплату денег покупателю?
Помогите новичку!У нас магазин,приходится делать возврат товара от покупателей.Каждый день я делаю (без НДС)
Д50 К90.1 (выручка) и
Д90.2 К41.2 (списаны товары)
Какие проводки надо сделать?
На какой счет отнести выплату денег покупателю?
Сторно.....
Если не в день покупки возврат по кассе нельзя сторнировать..
Так проведите так
Дт 76 Кт 50 -возврат покупателю
А вместо сторно
Дт 50 Кт 90
Дт 76 Кт 90 с минусом
а вторая - как была так и остаётся.
Хотя надо различать ВОЗВРАТ ПРОСТО ТАК и ВОЗВРАТ ИЗ-ЗА БРАКА.
Не поняла
Давайте на примере без НДС для простоты
Пример
10 мая был продан товар на сумму 1000 руб.Учет по продажным ценам.Наценка равна 200 руб.15 мая товар вернули.
10 мая я делаю проводки:
Д50 К90.1 1000 выручка
Д90.2 К41.2 1000 списали товар
Д90.2 К42 200 списали наценку
15 мая
Д76 К50 возврат денег покупателю
А дальше как?
Дт 76 Кт 90.1 1000 - с минусом
Д90.2 К41.2 1000 - с минусом
Д90.2 К42 200 - с минусом
Спасибо!
А что означает проводка Д76 К 90.1?
Да ничего не значит - это что-бы в кассе минуса не было.
Если у Вас
Дт 76 Кт 50 5000
Дт 76 Кт 90.1 -5000
То оборотов по 76 не будет.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
А если наценка Д90.2 К 42 списывается раз в год то соответственно восстанавливать ее не надо?
И чем отличается возврат по браку и просто так?
Просто-так - это обратная реализация.
Дт 41 Кт 60
Дт 60 Кт 50
(типа Вы купили у чувака вещи обратно)
Если РАЗ в год (а не то что у вас в сообщении № 5) то можно и не сторнировать.
То есть лучше всего возвращать как брак?
>То есть лучше всего возвращать как брак?
А это надо документально ещё подтвердить что это брак....
А если заявление человек пишет что вернул так как брак?
Если возврат не по браку как в таком случае с наценкой быть?
Он же возвращает уже по продажной стоимости?
Это продажа с убытком 200.10 мая я делаю проводки:
Д50 К90.1 1000 выручка
Д90.2 К41.2 1000 списали товар
Д90.2 К42 200 списали наценку
Все движения с наличкой бъются через ККТ
И проводки можно делають, как через опер.кассу, а т.к. денег в кассе может не быть дату возврата можно согласовать с покупателем или гденеть прописать.
Извините ошиблась
Конечно в примере
10 мая я делаю проводки:
Д50 К90.1 1000 выручка
Д90.2 К41.2 1000 списали товар
Д90.2 К42 200 списали наценку С МИНУСОМ!
мы делаем это раз в год
>Д90.2 К42 200 списали наценку С МИНУСОМ!
Это 10 мая или раз в год 10 мая?
У нас учет по разным точкам по разному.
На одной раз в год списывают 31 декабря , на другой каждый день например 10 мая.
Как тогда с наценкой быть?
наценку отражаете раз в год?мы делаем это раз в год
а возврат может быть и не из-за брака, цвет не понравился, размер не подошел
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)