×
Показано с 1 по 30 из 30
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Кассовые операции

    Можно ли оформлять оплату поставщику (Интернет) через кассу без подотчетного лица?
    76.5/50
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Если он пришел в кассу с доверенностью на получение денег-можно.

  3. #3
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    оплата это расходник. если его подпись в расходнике, то можно.
    Демидова Татьяна

  4. #4
    Аноним
    Гость
    А если сами несем в кассу (мы в одном здании), то только через п/о?
    71/50-15000
    76.5/71- 15000
    Только в годовом балансе на конец отчетного периода эта сумма проходит в активе и в пассиве. Разве это правильно?

  5. #5
    Клерк Аватар для lenazoloto
    Регистрация
    27.02.2003
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    120
    Мы делаем тоже через авансовый отчет.И только через него проблем меньше.Только пользуемся другими счетами.
    Дт Кт
    71/1 50/1
    60/1 71/1
    44(20,26) 60/1
    Только кроме сч-ф вам надо иметь акт об оказании услуг.Иначе только сможете НДС списать ,а на расходы ничего.
    Когда делаешь комплимент Главному бухгалтеру главное, чтобы он был "в кассу

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2002
    Сообщений
    460
    В балансе показываются остатки по счетам, а не обороты.
    C благодарностью

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Извините, "Остатки", но их ведь не должно быть?

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Извините, "Остатки", но их ведь не должно быть?
    А почему 60, если у меня все на 76.5?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    А почему 60, если у меня все на 76.5?
    План счетов БУ "Счет 60". У Вас операция попадает под определение 60 счета, а не 76.
    Хотя ... как удобнее.
    Best regards, Михаил

  10. #10
    Клерк Аватар для lenazoloto
    Регистрация
    27.02.2003
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    120
    У вас нет договора с провайдером?
    А остатки по этим счетам бывают .Не должно их быть по 90сч
    короче по тем счетам которые закрытием месяца закрываются полностью.

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Договор есть. Остатки бывают.
    Но в балансе 15000 проходит в активе (прочие дебиторы) и в пассиве (прочие кредиторы)

  12. #12
    Аноним
    Гость
    15000 - мы выдали п/о и сразу заплатили за Интернет.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    15000 - мы выдали п/о и сразу заплатили за Интернет.
    А откуда тогда "остатки бывают"?
    Best regards, Михаил

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Не поняла Вас.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Договор есть. Остатки бывают.
    Но в балансе 15000 проходит в активе (прочие дебиторы) и в пассиве (прочие кредиторы)
    Вопрос вытекает отсюда.
    Best regards, Михаил

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Остатки по непогашенным счетаместь, в пассиве (сч60,76) -например:65000
    А 15000 идет как прочий дебитор и кредитор.

  17. #17
    Клерк Аватар для lenazoloto
    Регистрация
    27.02.2003
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    120
    У вас попадает и в активы и в пассивы потому что вы пользуетесь 76 счетом. У вас 1С?

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Да 1С.

  19. #19
    Клерк Аватар для lenazoloto
    Регистрация
    27.02.2003
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    120
    тогда понятно. Лучше пользоваться 60 сч.

  20. #20
    Аноним
    Гость
    А что делать если с начала 2002 все операции по 76.5?
    Кстати, на клерке задавался вопрос какой счет лучше использовать посоветовали 76.5 (аренда, интернет).

  21. #21
    Клерк Аватар для lenazoloto
    Регистрация
    27.02.2003
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    120
    А кстати вы потом отправляете с 75.5 на услуги сторонних организаций? На какой счет?

  22. #22
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    Алгоритм документооборота для 1С:
    1. РКО на сумму стоимости услуг на подотчетное лицо (сч. 71.1)
    2. Авансовый отчет подотчетного лица с приложенными ПКО, а так же С/ф и акт(должен дать провайдер). В авансовом отчете кооресп. счет 76.5
    3. Услуги сторонних организаций, где с 76.5 списываете на затраты стоимость услуг провайдера(44 или 26)
    4. На основании документа "Услуги стор. организаций" вводите документ "С/Ф полученный".
    5. На основании "С/ф полученный" - "Запись в книгу покупок".
    Вроде все. Надеюсь поможет. И остатки с оборотами встанут на свои места
    Последний раз редактировалось Рыжая Таня; 19.03.2003 в 18:51.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  23. #23
    Аноним
    Гость
    Все то же самое.
    Причем когда делаю оборотку и анализ счетов, то на остатке =0.
    Может быть есть смысль исправить счет 76.5 на 60, как вы думаете?
    Спасибо всем.

  24. #24
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    Аноним
    На остатке каких счетов вас не устраивает "0"?
    Давайте "рисовать самолетики". Итак по пунктам алгоритма документооборота:
    1. Д 71 К 50
    2. Д 76 К 71
    3, 4. Д 44 (26) К 76
    Д 19 К76
    5. Д 68 К 19.

    Т.о. по остаткам на счетах 71, 76, и 19 по данной хоз. операции будет "0". И смысла менять 76 на 60 никакого. Что вас смущает в нулевом остатке?
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  25. #25
    Аноним
    Гость
    В нулевом ничего, почему в балансе эти 15000 тысяч светятся?

  26. #26
    Аноним
    Гость
    Только проводка 26/76.5 у меня идет №1, т.к. мы оплачиваем свой долг н: в октябре за июнь.

  27. #27
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    На алгоритм документооборота дата возникновения долга роли не играет.
    Проверте расшифровку данной ячейки в строке балланса. Если у вас в оборотно-сальдовой ведомости остаток по какому-либо счету нулевой, то в баланс при автоматическом формировании он никак не попадет. Проверьте расшифровку: остатки по каким счетам там включены?
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  28. #28
    Аноним
    Гость
    Татьяна, сделала расшифровку, вот что получается:
    Сальдо на конец периода по Дт счета 71 по субконто (актив)
    Сальдо на конец периода по Кт счета 71 по субконто (пассив)

  29. #29
    Интересующийся клерк Аватар для Shure
    Регистрация
    27.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    763
    Может у Вас 71 с разными подсчетами или разными субконто.. потому и не закрывается?
    например..
    Д71.1 К71.2
    или
    Д71 "Красников" К 71 "Журавлев"..
    Ась?
    Все течёт, всё изменяется.
    ВаШаШуШа

  30. #30
    Аноним
    Гость
    Shure, вы меня правильно направили и я проверила РКО, оказывается был не указан сотрудник. Оказывается все так просто.
    Только у меня эта ошибка в балансе за 9 месяцев то же есть, как теперь исправить не подскажите?

    Огромное спасибочки всем!!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)