×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2005
    Сообщений
    485

    Схожу с ума от суммовых разниц

    Подскажите пожалуйста, пытаюсь разобраться с суммовыми разницами. Итак: если я продавец и продаю за у.е. оплата в рублях на день оплаты, то если возникают положительные суммовые разницы, то с этой суммовой разницы я должна начислить НДС и заплатить в бюджет и суммовую разницу без НДС отнести на внереализационные доходы. А если у меня отрицательные суммовые разницы, то суммовую разницу без НДС я должна отнести на внереализационные расходы, а вот что делать с НДС? Его тоже отнести на внереализационные расходы? Ведь уменьшать НДС к уплате я не имею права (Письмо Минфина №03-04-15/116 от 19.12.05 г.). Но это еще пол беды, а вот если я покупатель???? Куда девать возникающие отрицательные и положительные суммовые и что делать с НДС с этих суммовых разниц??? Я совсем запуталась! ПОМОГИТЕ!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.06.2006
    Сообщений
    180
    из практики (в том числе по результатам налоговой проверки): + разницы- внереализационный доход и НДС к доплате, - разницы-внереализационный расход и НДС к возмещению.Знаю, сейчас полетят помидоры, типа:"с -разниц НДС не уменьшается", но наши проверяющие приняли нашу точку зрения: с плюса -уплатите, с минуса -уменьшите

  3. #3
    БУХ_алтер
    Гость
    но наши проверяющие
    чем Вы их так уговорили?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2005
    Сообщений
    485
    Это если я покупатель или продавец?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    05.06.2006
    Сообщений
    180
    представьте себе, просто милой задушевной беседой)) иногда они бывают и прислушиваются) Согласна, частный случай)

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2005
    Сообщений
    485
    Ну ведь многие же платят за мобильную связь!? Неужели больше нет никаких коментариев?

  7. #7
    Аноним
    Гость
    А подскажите плиз, уважаемые, как это правильно оформить в 1С. У меня сч/ф в евро, потом када происходит оплата прога делает проводки на суммовые 62/90 сторно. Соответственно не сходится книга продаж с обороткой. Что делать?

  8. #8
    Mira.
    Гость
    Положительные разницы в части НДС мы относим на увеличение НДС, а отрицательные на расходы? А куда мы относим это в БУ? Так же?

  9. #9
    Клерк Аватар для kaso
    Регистрация
    17.11.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,041
    но наши проверяющие приняли нашу точку зрения: с плюса -уплатите, с минуса -уменьшите
    Повезло, прямо скажем . Мы тоже так делаем, тоже при проверке будем задушевные беседы вести...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)