Подскажите пожалуйста, что делать с входящим НДС, если у представительства (выделено на отдельный баланс) нет выручки, а на ее нужны спонрисует головная организация. Деньги от головной органиции мы отражаем 51 79. Заранее спасибо.
Подскажите пожалуйста, что делать с входящим НДС, если у представительства (выделено на отдельный баланс) нет выручки, а на ее нужны спонрисует головная организация. Деньги от головной органиции мы отражаем 51 79. Заранее спасибо.
Мы тоже так делаемСообщение от Свечков
Т.е. мне оказали услугу 31/01 я этой же датой отнесла ее на 79,2? а то то у меня реализации нет не важно?Сообщение от Аноним
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)