Добрый день, колеги,
не понимаю, как оформить к зачету НДС по запоздавшей сч-ф? Делать корректирующую декларацию за правильный период или учесть в текущей? - аналогия с исправленными сч-ф: анулируем и корректируем на всю сумму неправильной сч-ф в "том" периоде, а по исправленной сч-ф предъявляем в текущем? Или я не правильно понимаю новые правила?
У меня - правильная сч-фактура за март, не учтенна в декларации за март, т.к. поступила вместе с договором и деньгами в мае - как правильно предъявить бюджету ндс?
Извините, что долго и путанно - прочитала 4 статьи, нигде не рассмотрен мой случай![]()
Спасибо


