×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    05.06.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95

    Новые правила по СчФ и Книгам Пок-Прод

    Добрый день, колеги,
    не понимаю, как оформить к зачету НДС по запоздавшей сч-ф? Делать корректирующую декларацию за правильный период или учесть в текущей? - аналогия с исправленными сч-ф: анулируем и корректируем на всю сумму неправильной сч-ф в "том" периоде, а по исправленной сч-ф предъявляем в текущем? Или я не правильно понимаю новые правила?
    У меня - правильная сч-фактура за март, не учтенна в декларации за март, т.к. поступила вместе с договором и деньгами в мае - как правильно предъявить бюджету ндс?
    Извините, что долго и путанно - прочитала 4 статьи, нигде не рассмотрен мой случай
    Спасибо
    Поделиться с друзьями
    Удачи, Нина

  2. #2
    БУХ_алтер
    Гость
    по запоздавшей сч-ф?
    доказательства запоздания есть?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    05.06.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95
    это свидетели что-ли? представлю сколько потребуется
    Удачи, Нина

  4. #4
    Клерк Аватар для AntonDr
    Регистрация
    15.06.2006
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    1,561
    Цитата Сообщение от НинаСПб
    это свидетели что-ли? представлю сколько потребуется
    если надо чтобы было запоздавшим - попросите поставщика отправить заказным письмом

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    05.06.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95
    Ой, извините, я не правильно написала - не деньги пришли, а счет получили на оплату.
    Соответственно вопрос: как правильно предъявить НДС к возмещению из бюджета (коррект.декларацию за март или в декларации за май?) и как правлильно отразить в в Книге Покупок?
    Спасибо
    Удачи, Нина

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)