У нас поставщиками товара могут быть как организации, которые являются плательщиками НДС так и ЧП не являющиеся плательщиками НДС.
До сегоднешнего дня, формируя цену на товар в розницу, мы насчитывали свою НДС исходя из ставки НДС поставщика т.е. если поставщиком товара является ЧП не платящий НДС, то и мы НДС на товар не насчитывали. Аудиторы сказали что это неверно - коль мы плательщики НДС то на весь товар должны начислять свою НДС независимо от ставки НДС поставщика. Это правильно ?
Если можно работать так как мы работали раньще дайте пожалуйста ссылку на документ где это написано.
Спасибо.


