Господа спецы, помогите.
1. Получил оплату (аванс) за предстоящее выполнение работ. Аванс приходит в ноябре. Хочу зачесть этот аванс, чтобы с него посчитался НДС (это получается, если я использую регистрацию с-ф на аванс) и аванс попал в доход, облагаемый налогом на прибыль.
Акт выполнения работ формируется в следующем году в марте.
Как выполнить эту операцию в 1С 8.0?
2. Попытался сформировать фиктивный акт на выплоненные работы, так НДС почему-то не выделился и в налогооблагаемый доход отправилась вся сумма вместе с НДС. Почему это призошло и как правильно сделать?

Ответить с цитированием