Подскажите по декларации как составлять .
Реализован товар на 100 000 руб, НДС 0 %
Составляю декл по НДС 0 % раздел 03 , т.к. 180 дней и нет счф с отметкой таможни ставлю как не подтверженную сумму .
По приходу товара на 80 000 руб., оплачен, куда его ставить ? и в нем сидит 18 % я ведь не должна его показывать по декларации на 18 % ?
Где отразить сумму к возмещению ?
и второй вопрос - пришел аванс - будет отгрузка по 0 % , его надо указывать и где ? в разделе 4 ? это не Белорусия .


Ответить с цитированием