×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Клерк
    Регистрация
    14.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    40

    Ввод ОС в эксплуатацию задним числом

    Добрый день.

    Подскажите, пожалуйста, как быть.
    ОС оплачен и докуметы получены в прошлом году, даты прошлогодние.
    В бухгалтерию документы поступили сейчас.

    Правильно ли будет в ОС-1 указать дату, согласно документам, а амортизацию за прошлый год отнести на убытки прошлых лет?
    И как быть с НДС?

    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    Правильнее, наверное, было бы подать за те периоды уточненочки - и по прибыли, и по НДС, т. к. документы с "задней" датой, проводимые в текущем периоде наводят налоговиков на мрачные мысли, вообщем придираться начнут, а зачем вам это надо??

  3. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Best regards, Михаил

  4. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    >Правильнее, наверное, было бы подать за те периоды уточненочки - и по прибыли, и по НДС,
    ещё и по имуществу (возможно) ....

  5. БУХ_алтер
    Гость
    Nero, сделайте все в этом году (ввод, НДС и т.п.)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)