×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Lana_SH Lana_SH вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2005
    Сообщений
    166

    Взаимозачет 2006 и НДС

    Что-то совсем запуталась...
    Отгрузили товар Д62 к 90, Д90 К68 - начислили НДС,
    покупатель вернул товар через обратную реализацию Д41 К60, Д19 К60,
    Д 68 К19 - зачли НДС, потом провели взаимозачет Д60 К62, а что с НДС будет? Вроде взаимозачет - это оплата, но мы НДС возместили, когда товар обратно купили.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    mirrey mirrey вне форума
    Клерк Аватар для mirrey
    Регистрация
    18.04.2006
    Сообщений
    21
    НДС вы возместили, когда товар вам вернули
    Д41 К60
    Д19 К60
    Д68 К19 И все. Больше ничего с НДС не будет.

  3. #3
    Lana_SH Lana_SH вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2005
    Сообщений
    166
    Это меня смутила фраза в НК, что моментом определения нал. базы является день прекращения обязательства - подумала - вдруг надо ндс гонять туда-сюда еще раз.

  4. #4
    БУХ_алтер
    Гость
    вдруг надо ндс гонять туда-сюда еще раз
    можно и перегнать

  5. #5
    Lana_SH Lana_SH вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2005
    Сообщений
    166
    Вот! Можно или нужно?

  6. #6
    KSA KSA вне форума
    Клерк Аватар для KSA
    Регистрация
    05.05.2005
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    408
    Lana_SH, нужно будет с 01/01/2007.

  7. #7
    Lana_SH Lana_SH вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2005
    Сообщений
    166
    нужно будет с 01/01/2007.
    -это понятно.
    Непонятно другое - отгрузила товар -ндс заплатила, оприходовала - возместила (оплата или взаимозачет для этого необязательно), 68 и 19 закрылись,т.е. при взаимозачете платить и возмещать нечего

  8. #8
    KSA KSA вне форума
    Клерк Аватар для KSA
    Регистрация
    05.05.2005
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    408
    т.е. при взаимозачете платить и возмещать нечего
    - не поняла вашу мысль.
    В декларации то
    ндс заплатила
    - в начислениях,
    возместила
    - в вычетах. А если налоговые периоды продажи и возврата разные, тогда в одном заплатила, в другом возместила.

  9. #9
    Lana_SH Lana_SH вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2005
    Сообщений
    166
    если налоговые периоды продажи и возврата разные, тогда в одном заплатила, в другом возместила.
    - да, а взаимозачет в следующем периоде - когда уже весь ндс и уплачен и возмещен и какой ндс проводить в периоде взаимозачета, а с 2007 еще и деньгами перегонять?

  10. #10
    БУХ_алтер
    Гость
    а с 2007 еще и деньгами перегонять?
    именно

  11. #11
    degna degna вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    когда уже весь ндс и уплачен и возмещен и какой ндс проводить в периоде взаимозачета,
    взаимозачет проводите только по счетам расчетов, в акте указываете НДС в том числе, а проводки по НДС не делаете, и в декларациях тоже ничего не отражаете,

  12. #12
    Lana_SH Lana_SH вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2005
    Сообщений
    166
    взаимозачет проводите только по счетам расчетов, в акте указываете НДС в том числе, а проводки по НДС не делаете, и в декларациях тоже ничего не отражаете,
    - значит правильно делаю... , а с 2007 - ладно, позже разберемся (вдруг еще отменят что-нибудь)

  13. #13
    mirrey mirrey вне форума
    Клерк Аватар для mirrey
    Регистрация
    18.04.2006
    Сообщений
    21
    А что это такое с 01/01/07 готовится? Что то я ничего не слышала про такое

  14. #14
    Lana_SH Lana_SH вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2005
    Сообщений
    166
    С 01.01.07 если вы проводите взаимозачет , то сумму ндс надо перечислять друг другу на р/с - без этого нельзя принять ндс к вычету - вот мне и непонятно: что перечислять, если оно уже возмещено

  15. #15
    KSA KSA вне форума
    Клерк Аватар для KSA
    Регистрация
    05.05.2005
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    408
    вот мне и непонятно: что перечислять, если оно уже возмещено
    "Сумма налога, предъявляемая налогоплательщиком покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, уплачивается налогоплательщику на основании платежного поручения на перечисление денежных средств при осуществлении товарообменных операций, зачетов взаимных требований, при использовании в расчетах ценных бумаг." - этим положением будет дополнен п.4 ст 168 "Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю"

  16. #16
    KSA KSA вне форума
    Клерк Аватар для KSA
    Регистрация
    05.05.2005
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    408
    С 01.01.07 если вы проводите взаимозачет , то сумму ндс надо перечислять друг другу на р/с - без этого нельзя принять ндс к вычету - вот мне и непонятно
    - почему нельзя принять ндс к вычету? Не нашла такого...

  17. #17
    Lana_SH Lana_SH вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2005
    Сообщений
    166
    Не нашла такого...
    - я тоже
    А если можно принимать к вычету без перечисления - тогда вообще непонятно зачем перечислять С ума сойти с нашими законами...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)