×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 45 из 45
  1. #31
    птенец птенец вне форума
    птычка Аватар для птенец
    Регистрация
    19.04.2005
    Адрес
    Санкт Петербург
    Сообщений
    1,580
    БУХ_алтер, а откройте секрет как вы ндс по этим выписанным раньше отгрузки счетам фактурам продекларируете? что будет налогооблагаемой базой? и для чего нужен счет фактура до того как произошла отгрузка?
    "Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно заниматься бесконечно."

  2. #32
    Анна83 Анна83 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2006
    Сообщений
    98
    Бузгалтер
    извините опечатка, буду внимательнее

  3. #33
    БУХ_алтер
    Гость
    как вы ндс по этим выписанным раньше отгрузки счетам фактурам продекларируете? что будет налогооблагаемой базой? и для чего нужен счет фактура до того как произошла отгрузка?
    это вопрос для отдельной дискуссии

  4. #34
    БУХ_алтер
    Гость
    Онюта83
    Анна83, аналогично

  5. #35
    ltymuf ltymuf вне форума
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    Другими словами сф д.б. выписана не позже 5 дней....
    А ндс зачтется сами знаете когда и что для этого нужно ... развели базар

  6. #36
    БУХ_алтер
    Гость
    ltymuf,

  7. #37
    ESM ESM вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2003
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    633
    птенец,
    вы хотите сказать что поставщик заплатил ндс в мае с реализации июня?
    Поставщик заплатил НДС с аванса!

    НК... НК... ну НК и ничего нового.
    У НДС должна быть БАЗА. Это либо предварительная оплата, либо выручка.
    В данном случае предварительная оплата. Если отгрузки не было, товар не оприходован, хоть 25 с/ф выпишите, не возникает БАЗЫ. Внимание вопрос: зачем нужен документ??? Незачем. Поставщик выписал себе с/ф на предварительную оплату. Пусть радуется.

  8. #38
    Stеаlth Stеаlth вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2006
    Сообщений
    155
    Вы думает что я счет фактуру на аванс от обычной не отличу что ли. С/ф как с/ф ни фига она не на аванс ! С накладной получилось так из-за ж/д экспедиции.

  9. #39
    БУХ_алтер
    Гость
    Вы думает что я счет фактуру на аванс от обычной не отличу что ли
    Stеаlth, мы знаем, что Вы отличите...
    оформляйте все июнем

  10. #40
    Stеаlth Stеаlth вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2006
    Сообщений
    155
    Был в налоговой, говорил с одной проверяющей, говорит, можно маем, типа они накладные редко смотрят, им главное с/ф правильно заполенные. При камералке накладные не требуют, а при выездной могут внимание не обратить. Сказала оставлять как есть, вычет в мае, т.к. с/ф майская, меньше внимание привлечет.

  11. #41
    БУХ_алтер
    Гость
    Сказала оставлять как есть, вычет в мае, т.к. с/ф майская, меньше внимание привлечет.
    ну или так.... вот если только выездная будет...

  12. #42
    птенец птенец вне форума
    птычка Аватар для птенец
    Регистрация
    19.04.2005
    Адрес
    Санкт Петербург
    Сообщений
    1,580
    не слушайте их! они хорошего не посоветуют! у вас приход в июне, вычет правомерен только в июне.
    "Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно заниматься бесконечно."

  13. #43
    ESM ESM вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2003
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    633
    Stеаlth, сегодня эта проверяющая, а завтра другая. Плохого не пожелаем. Печемся о Вашем благе, на самомо деле. У меня при камералке требуют: с/ф, товарные накладные (акты выполненных работ), платежные поручения (до сих пор, а на дворе 2006 год), по ОС форму ОС-1, книгу покупок, книгу продаж и т.д.... (камералят практически каждый месяц и редко когда просят просто книгу покупок и кнугу продаж).
    Принимайте решение сами. В нашем договоре написано, что право собственности на товар переходит (при ж/д отгрузке) при передаче оного первому грузоперевозчику. Т.е накладные у меня всегда днем выхода вагона. Счет-фактура сама по себе смысла не имеет, так как товар должен быть оприходован, а у Вас он НЕ ОПРИХОДОВАН. Права на вычет в мае у Вас нет. Однозначно!!!
    Не хотите бадаться с гл. бухом Поставщика, принимайте как есть. В ветке достаточно постов. И откликов людей готовых Вам помочь.
    Вооружитесь аргументами и просите поставщика переделать документы, тем более, что для него эта переделка не влечет изменения его налоговой декларации.
    Не хотите - Ваше право. Мы к нему с уважением относимся.

  14. #44
    Stеаlth Stеаlth вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2006
    Сообщений
    155
    Решил так, приход мае книга покупок мае, ежели чего переделаю сам накладную, поставлю печть. Надеюсь встречки не будет !!

  15. #45
    ESM ESM вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2003
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    633
    Stеаlth, смотрите.
    Все зависит от въедливости инспектора. Если попросит подтвердить транспортную схему (даже без встречки), то Вы сами со своей ж/д квитанцией и.... брел... брел.. брел...
    А так... всего Вам доброго...

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)