Накопился НДС на сч.19 за прошлый год. Его не брали к зачету, т.к. не было деятельности. В этом году деятельность началась. Куда деть тот НДС? Правомерно ли будет принять его к вычету, ведь по поводу переходного периода - НДС (если по отгрузке) то частями принимается. Как вообще быть? Спасибо всем.




