У меня 1С Производство/услуги/бухгалтерия.
Проблема такая. Мы сделали ОС сами.
Я делаю так: Списание материалов (Прочее) - Д08К10, З/пл тоже отношу на 08. А потом, когда все готово, создаю документ "Ввод в эксплуатацию". Все затраты по 08 правильно собираются, и вроде, все ОК! Но не тут-то было... Я ведь должна начислить НДС на СМР для собственных нужд. А вот это никак не удается. То есть сделать проводку Д19к68 я могу только вручную, но завести счет-фактуру и запись в книге продаж не удается.
Всвязи с этим возник вопрос: А может, я вообще все неправильно делаю? Может, алгоритм создания другой, и документы другие?

