Пож-та, подскажите. Организация на ЕНВД. Покупатели -все на ОСНО. Оплачивая их счета, в п/п всегда указывали "без НДС", хотя и получали от продавцов счета с НДС. Никто не возражал. Но сегодня позвонил один поставщик и попросил выделить в платёжке НДС, указанный им в счёте на предоплату. Прочитали много на форуме через поиск о том, что в п/п нужно выделять НДС, если он указан в документе, на основании кот. делается п/п. Но нигде нет ссылок на НПА, в которых бы конкретно говорилось, что этот НДС плательщикам ЕНВД нужно выделять. Есть ли такие НПА в природе? Помогите, неучам!!!![]()



Но НДС все-таки указывать надо.