Уважаемые клерки помогите, остались вопросы!
1. Заключаю договор с сотрудником о безвозмездном пользовании телефоном, и учитываю его на 001, так?
2. Затем после договора с Мегафоном, приобретаю сим карты.
60-51 оплачиваю стоимость сим
26(20,44,3)-60 списываю на расходы ст-ть сим
или 10-60 ?
19-60 НДС
68-19 НДС к вычету
3. По приказу рук-ва выдаю сотруднику симку по раздаточной ведомости, а какие проводки?
4. Приходит сч/ф с распечаткой.
распечатку проверять надо, или можно по приказу рук-ва всю сумму относить на затраты, и какие последствия? Можно ли уменьшить налогооблагаемую базу по прибыли?
А ЕСН и НДФЛ? Надо платить?
Заранее благодарю!




