×
Показано с 1 по 29 из 29
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    114

    Опять мобильные

    Уважаемые клерки помогите, остались вопросы!

    1. Заключаю договор с сотрудником о безвозмездном пользовании телефоном, и учитываю его на 001, так?

    2. Затем после договора с Мегафоном, приобретаю сим карты.
    60-51 оплачиваю стоимость сим
    26(20,44,3)-60 списываю на расходы ст-ть сим
    или 10-60 ?
    19-60 НДС
    68-19 НДС к вычету

    3. По приказу рук-ва выдаю сотруднику симку по раздаточной ведомости, а какие проводки?

    4. Приходит сч/ф с распечаткой.
    распечатку проверять надо, или можно по приказу рук-ва всю сумму относить на затраты, и какие последствия? Можно ли уменьшить налогооблагаемую базу по прибыли?
    А ЕСН и НДФЛ? Надо платить?

    Заранее благодарю!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    БУХ_алтер
    Гость
    Заключаю договор с сотрудником о безвозмездном пользовании телефоном, и учитываю его на 001, так?
    необязательно

  3. #3
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    Проверять всегда надо, если есть что.
    Можно уменьшить.
    ЕСН и НДФЛ не надо, если все строго по делу.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    114
    а если звонков было ну очень много? Посоветуйте как поступить?

  5. #5
    БУХ_алтер
    Гость
    Посоветуйте как поступить?
    установить лимит

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    114
    т.е. в пределах лимита, я отношу в затраты, а то что сверху куда? и проводки если не сложно пжл.

  7. #7
    БУХ_алтер
    Гость
    а то что сверху куда?
    либо за счет прибыли, либо за счет сотрудников

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    114
    если удержать из з/п сотрудника

    60-51 вся сумма
    19-60 вся сумма НДС
    26-60 сумма по лимиту без НДС
    91,2-60 сумма сверх лимита без НДС
    91,2-19 НДС сверх лимита,
    70-91,2 сумма с НДС сверх лимита
    правильно?

  9. #9
    БУХ_алтер
    Гость
    60 51
    19 60
    26 60
    68 19
    73 26
    70 73

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    114
    я наверно совсем сегодня тупая...
    НДС я весь к зачету беру?

  11. #11
    БУХ_алтер
    Гость
    НДС я весь к зачету беру?
    почему нет?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    114
    дурацкий вопрос конечно, но, с сотрудника я удерживать должна сумму сверх лимита с НДС?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    114
    ну например;
    сч. на 118 руб, в т.ч. НДС 18 р
    а лимит 50
    то я должна оплатить 59 в т.ч. НДС 9
    и сотрудник 59 в т.ч. НДС 9, я плачу эту сумму за него, и удерживаю 59 р. из з/п, так?

  14. #14
    БУХ_алтер
    Гость
    а лимит 50
    с НДС или без НДС?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    114
    50 без НДС

  16. #16
    БУХ_алтер
    Гость
    50 без НДС
    а нДС с 50 куда денете?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    114
    не знаю!
    с лимитных к вычету, а вот остальные?
    а как должно быть, чего -то я не соображу?

  18. #18
    БУХ_алтер
    Гость
    а вот остальные?
    как вариант за счет прибыли

  19. #19
    Клерк Аватар для katerina371
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    704
    если сотрудник компенсирует превышение лимита, то и НДС с него

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    114
    -если сотрудник компенсирует превышение лимита, то и НДС с него

    тогда я к зачету НДС беру только с лимитных?

  21. #21
    БУХ_алтер
    Гость
    тогда я к зачету НДС беру только с лимитных?
    не факт... есть гл.21 НК

  22. #22
    Клерк Аватар для katerina371
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    704
    да, остальные же не участвуют в НДС-облагаемой деятельности

  23. #23
    Клерк Аватар для katerina371
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    704
    не факт... есть гл.21 НК
    Зато без проблем с налоргами

  24. #24
    БУХ_алтер
    Гость
    Зато без проблем с налоргами
    ну конечно.... можно вообще расходы не учитывать и платить налог на прибыль с выручки.... зато проблем меньше...

  25. #25
    Клерк Аватар для katerina371
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    704
    это было бы примитивно

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    114
    Цитата Сообщение от БУХ_алтер
    как вариант за счет прибыли
    тогда к расходам я ни чего не отношу, что с НДС?

  27. #27
    БУХ_алтер
    Гость
    это было бы примитивно
    katerina371, Вы тоже предлагаете не сверхсовершенство..

  28. #28
    Клерк Аватар для katerina371
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    704
    не спорю, совершенства нет в нашей работе

  29. #29
    БУХ_алтер
    Гость
    что с НДС?
    гл. 21 НК

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)