Помогите, пожалуйста, правильно оформить.
Наш сотрудник был в командировке и утерял проездной билет. Как я могу ему оплатить расходы? Какими документами это оформить и как с этих сумм платить НДФЛ, ЕСН, взнос в ФСС. И для НУ - не входит в расходы, учитываемые для н/о прибыли?
Спасибо


